借:应交税费_未交增值税 1万。其他收益1万

老师,以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税 请问老师,我该如何做结转本月增值税分录?
老师,硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税, 我该如何做结转本月增值税分录?
本月:应交税费_未交增值税 1万。进项加计抵减1万,这个如何做分录
这个月我们做了营业收入1千800多万,销项税额是160多万,进项税额是40多万,销项税额减去进项税额以后的交120多万的增值税。企业用每个月预交的增值税低掉了120万,我是这么做这个会计分录的,,借:应交税费_应交增值税_销项税额160万,贷;应交税费_应交增值税_转出未交增值税160万,借;应交税费_应交增值税_转出未交增值税40万,贷:应交税费_应交增值税_进项税额40万,借;应交税费_应交增值税_转出未交增值税120万,贷_应交税费_应交增值税_预交增值税120万 。这个会计分录做的对不对。
入账进应交税费-增值税-进项税额1万,销项税额:贷应交税费-未交增值税2万,支付未缴1万,,借:应缴税费-未交增值税,这个账如何调整,才平账
小规模生产的,暂估材料,来的金额又小笔数又多的话,后期涉及冲销,好麻烦[捂脸]外账公司都咋整的呀(瞎估的,客户也拖着不来票,偶尔来金额小的)有没有能救我的,发账套啥的给看看,谢谢了
老师,现在校招进入上市国企财务共享中心应付核算组了,在提前实习,感觉每天时间都被工作占据了很多,还有毕业论文,早晚通勤各一个小时,感觉好疲惫,根本没太多时间备考注会或者税务师,中级要工作三年后才能备考,企业现在用的是SAP系统,之前在学校没有接触过,目前已经快实习一个月了,也还不是特别熟练,共享中心一个办公室好多人五十几个,一个组八个人,也不知道怎么交流沟通,就我年龄资历最小
老师好!我老板买了三部苹果手机(工作用),其中一部自己用了,另外两部给了员工。手机店是否可以开专票,我做账入“管理费用-办公费”?
现金会计只管钱,凭证编制是主管会计编制加做账这样合理吗?老师
老师,十多年带团队经验,只有从业,一线城市大概工资多少?
员工坐火车出差,没有取火车票,如何报销这块费用,计算进项抵扣的时候怎么算
请问老师,财务报表都从哪些方面进行分析?
火车票,就是那个蓝色的可以直接作为报销凭证么?是可以按多少计算抵扣
老师,采购合同,供货商把发票开了,但是货没发,应该怎么记账?这个税抵扣怎么记账
结转成本的时候,料工费嘛,工就是:生产成本-人工(这个科目),,,但是我有部分放劳务成本-人工。。。那么取料工费的时候可以取劳务成本-人工这块吗? 借:库存商品-某产品, 贷:生产成本-直接材料, 贷:生产成本-直接人工(这个改用劳务成本-人工,可以?) 贷:生产成本-直接费用
做在其他收益里,我报利润表时,电子税务局里的利润表没有其他收益这个项目
计入营业外收入科目就是
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。