同学你好 对的 你都免税了哦

总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
老师,我们有一部分技术合同是经科委备案后免征增值税的,有一部分不符合备案条件不免征,这样我们的进项税额能抵扣吗?
老师,请教一个问题:我们正在和甲方谈一个合同,合同中涉及工程费、技术服务费和设备供货。如果在合同中已约定清楚上述三部分每项金额,在发票开具时,我们是不是就可以三个不同税点的发票了。 也就是说是不是可以同时开具6%、9%、13%三种税点的发票
技术开发合同的金额可以做免税,如果有分包合同,那么分包合同金额的进项票是不是就不能抵扣了
您好,请问只签订200万的劳务分包合同(包工不包料)并开具9%的劳务专票,可以用别的项目的材料进项票抵扣么?如果不能抵扣,该怎么合理避税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗