你好。支付工资的时候借应付职工薪酬,其他应付款,个人社保。贷银行存款。

我司部分员工与劳务派遣公司签订合同,五险一金由劳务派遣公司代缴并收取服务费,一个季度跟我司结算一次,工资由我司发放,我司收到劳务派遣公司的发票如何账务处理?工资又如何账务处理?
收到劳务派遣公司开具的劳务派遣服务-工资、劳务派遣服务-社保的普票及劳务派遣服务-管理费的专票,该如何账务处理
老师,请问当月付给劳务派遣公司的派遣员工的工资,社保及公积金,还有收取的劳务费,然后当月也收到了劳务派遣公司开来的一张劳务费专票,一张工资与个税合计金额的普票,还有一张社保与公积金合计金额的普票,请问单位如何做会计分录?
老师,请问当月支付给劳务派遣公司的派遣员工的工资,社保及公积金,还有收取的劳务费,然后当月也收到了劳务派遣公司开来的一张劳务费专票,一张工资与个税合计金额的普票,还有一张社保与公积金合计金额的普票,请问单位如何做会计分录?
如果劳务派遣合同签了工资2000,社保1400,服务费800,(1)支付工资社保及服务费4200时收到发票,如何做账呢?
增值税进项税额期末怎么结转 ,外贸企业进项退税 销项税额是0
现在进行小规模第二季度所得税季报,第二季度季末从业人数按什么填?写多少?季末资产总额写多少? 人数和资产总额的季度平均值写多少
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
老师,给个人开票咋开?
企业所得税季报中的职工薪酬,计入成本的和实发是一样的吗?
分公司资产负债表是负数,做合并报表需要先把分公司重分类吗
朴老师您好,麻烦问一下,公司有10个员工,申报10个员工个税,其中5个员工缴纳社保,另外5个员工给社保补助可以吗?还有一个问题是,有提成的员工,当月申报个税时,提成不确定,这个怎么申报啊
我们是销售服装的个体户,服装品牌代理,供应商是上市公司、一般纳税人企业,我们进货汇款对方给我们开增值税普通发票。我们在银行没有开立对公账户,那么打款用怎样的方式合规?请说的详细一些, 感谢。
25年剩余50个车位未售,计提减值50万元,26年售出6个车位,26年平均售价低于25年计提减值时的均价,26年6月要重新计提减值,计提减值前,是否需要先冲回已卖出的6个车位的减值。
转给分包方的钱不开票的 可以给老板转过去 老板再给他私下转么
老师相当于是 工资 社保和服务费一起签了合同,一起付了,并开了发票
是应该工资做到应付职工薪酬-工资,社保分公司和个人部分,公司部分做应付职工薪酬社保,个人部分做个人社保,再做一个管理费用服务费吗?
是的就是这个意思就是上面分录就可以了。 你们收到这个属于成本。
不对,我看错了,你们收到发票了,说明不是你们单位员工 借方在用借劳务成本贷银行存款。
然后有收入的时候再借主营业务成本贷劳务成本。