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预付2023年10月—2024年10月消费维保款,增值税专用发票已收到,怎么写分录?

2023-10-26 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-26 14:25

你好!你借管理费用-服务费 预付账款0服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款

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你好!你借管理费用-服务费 预付账款0服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
2023-10-26
您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,跨年用以前年度损益调整
2024-01-13
你好,你想把损益进2023还是2024的呀
2024-04-12
你好 9月 借预付账款 贷银行存款 10月 借管理费用 应交税费应交增值税 贷预付账款
2022-10-20
同学你好 是这样做暂估的分录
2024-01-09
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