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老师,享受财税2019年22号文,促进重点群体就业的优惠政策,我公司收到以前年度的增值税和附加税退税,会计分录怎么做?

2023-10-26 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 14:59

借银行 贷应交税费 借应交税费 贷利润分配未分配利润。

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快账用户2685 追问 2023-10-26 15:12

老师,增值税在申报表是减免金额,收到正常是计入其他收益或营业外收入,然后附加税是冲损益科目,以前年度损益调整,最后都结转到利润分配?是这么理解吗?

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齐红老师 解答 2023-10-26 15:13

如果是企业会计准则,把这个未分配利润改成以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2023-10-26 15:13

然后月末再把它结转到利润分配未分配利润。

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快账用户2685 追问 2023-10-26 15:14

那收到这笔退税未影响当年的利润,不用交企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2023-10-26 15:14

不影响当年的利润汇算清缴,需要纳税调增。

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快账用户2685 追问 2023-10-26 15:30

那如果是本年度的抵税,增值税部分是计入其他收益吗?附加税则按抵税后的金额计提

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齐红老师 解答 2023-10-26 15:30

对的,是的,是这么做的。

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