对于企业所得税预扣预缴中未填写小型微利企业减免数据的问题,可以采取以下步骤进行解决: 1.登录电子税务局或税务大厅,找到需要修改的申报表。 2.打开申报表,在“应纳税额减免事项”栏中填写小型微利企业的减免数据。 3.确认无误后,进行提交并重新扣款。 如果已经申报了未填写减免数据的报表且需要退回,可以按照以下步骤进行操作: 1.登录电子税务局或税务大厅,找到需要修改的申报表。 2.打开申报表,“应纳税额减免事项”栏中填写小型微利企业的减免数据。 3.提交修改后的报表并重新扣款。
老师,我这个月预缴所得税,实际利润是317594.81元,符合小型微利,我点了13行那里增加13.1(符合条件的小型微利企业减免企业所得税),自动带出来减免金额是71458.83。这个金额是怎么算的?我的操作对么?本期应补退税额7939.87,这个数对么?如计算的?我都填列对么?
老师您好,想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时,A类纳税申报表数据都自动生成了,与账上相符,期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额,填写哪里呢?还有我们企业是2021年新成立,亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧?这个怎么填写呢?
老师:我在做报税实操,安徽黑白报装有限公司的企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类),JMSE00100符合条件的小型微利企业减免企业所得税中的数(63356.93)是从哪里来的?资料上也没有体现出来?
老师你好!问一下我在做3月报税,企业所得税预扣预缴那里有个小型微利企业那里满足减免没填写数据,又申报了怎么退回来呀?
老师您好,24年第一季度预缴企业所得税10000元,但是我看之前的申报的季报里没有填写,导致现在我这边做汇算清缴时已预缴的企业所得税带不出来,也无法填写,这个怎么处理呀老师
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?