一行明细科目已经使用了,没法再删除,你再重新增加一个。

老师什么时候用其他应收,什么时候用应付啊 因为这两个科目都没有明细科目。我们公司现在是医保已经付了,应该是其他应收款但是其他的失业养老的应该没有付(不确定),所以就有点纠结,这个个人负担的。 其他应收款的往来单位选员工吗?
老师,我的用友财务软件在设应收账款辅助核算的客户往来明细账时,每一个客户往来名称是一个明细账,但是有一个零售给随机客户时,我设的是其他这个名字,打印出来的会计凭证分录会计科目是应收账款-其他,而不是应收账款-零售,这样税局查到不会认为我设的其他是有问题的吧,因为税局汇算清缴的其他这个项目是最容易查的。
老师,你好,这预付账款这个科目,之前设置了供应上的核算项目。 我在下面新增了一个明细,然后我只要点击他就必须选择一个新增的那个明细。 现在删除说已经发生业务了。这该怎么删啊
老师,请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致,(财报跟电子税务局的报告是一致的),主要发生在应收账款,其他应收款和预付账款这三大类,但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的,现在需要调账的话要怎么做呢,少的金额直接补计,不划分明细科目吗
老师你好,我在资产负债表设置的应付应收,预付和预收的往来账明细余额,可是设置完之后,我应付账款的余额和科目余额表核对不上了,这是为什么
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
但是这个往来单位。应填家在应付账款下?这账不乱了吗????
这是九月的账,我都删了从做????
应收账款里面错误的禁用 然后增加在应付帐款
老师,我们的往来单位,有上千家,有别的办法吗????
没有其他的方法的 都是挨个增加
谢谢,辛苦了
不用客气 工作愉快