你好,学员,这个要进项税转出的

38、2019年12月,某食品加工企业月末盘点时发现,上月从农民手中购进的玉米(库存账面成本为117500元,原计划用于生产饼干,已申报抵扣进项税额)因管理不善发生霉烂,使账面成本减少38140元;由于玉米市场价格下降,使存货发生跌价损失1100元;丢失2008年第二季度购进未使用的机器设备一台,固定资产账面成本5600元(增值税专用发票上注明的增值税额952元)。则该企业当月进项税转出额为( )元。 A 5863.45 B 6651.08 C 4237.78 D 5699.08 有疑惑?去提问 考考朋友 参考答案 C 我的答案 未作答 解析纠错 因管理不善霉烂的玉米,需要作进项税转出处理;因玉米市场价格变化发生的跌价损失,不需要作进项税转出处理;2008年12月31日之前购进的固定资产是不得抵扣进项税的,所以丢失2008年第二季度购进的固定资产,无需作进项税转出处理。自2019年4月1日起,纳税人购进用于生产销售或委托受托加工13%税率货物的农产品,仍按农产品采购成本÷(1-10%)×10%计算进项税额转出。该企业进项税转出额=38140÷(1-10%)×10%=4237.78(元)
因管理不善霉烂的玉米,需要作进项税转出处理;因玉米市场价格变化发生的跌价损失,不需要作进项税转出处理;2008年12月31日之前购进的固定资产是不得抵扣进项税的,所以丢失2008年第二季度购进的固定资产,无需作进项税转出处理。自2019年4月1日起,纳税人购进用于生产销售或委托受托加工13%税率货物的农产品,仍按农产品采购成本÷(1-10%)×10%计算进项税额转出。该企业进项税转出额=38140÷(1-10%)×10%=4237.78(元)。 为什么这题是采购成本÷(1-扣除率)?
本月购进原材料取得増值税专用发票上注明増值税83600元,购买一台设备取得的增值税专用发票上注明进项税额34000元,上月购进的价值30o00元(不含税价)的纸张因管理不善浸水,无法使用。要求:计算该企业当月应纳的增值税额。上月购进的纸张本月因管理不善不能使用,其进项税额不得抵扣,应作进项税额转出处理。进项税额=83600+34000-30000x13%=113700(元)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5300元。提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5300元。(31800-5300)÷(1+6%)×6%=1500(元)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元,因损坏所搬运货物,向客户支付赔偿款5300元。(31800-5300)÷(1+6%)×6%=1500(元)答案解析向客户“支付”(而非“收取”)的赔偿款,不得从销售额中扣除。为什么第一题因管理不善造成的损失可以减去进项税额转出第二题管理不善造成的损失不用减5300是进项税额转出
老师您好,我公司在得力平台拿货销售,现在产生返利有销售折让,我们给开的红字信息表,得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了,现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗,还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是: 借:预付账款-得力 10000 贷:库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
因管理不善,台风原因库房窗户进水,造成两台笔记本进水损坏,财务人员误将此损失计入成本未计入营业外支出,并未将进项税额805.31元进行进项税额转出,那是要调增净利润吗?是不是计入的营业外支出不可以税前扣除,调增净利润6194.69?
公司是给学校送菜的,发票是好几天宋好几次货才开一次,有的是九月份送的货,十月份才开的发票,平常送货怎么做账啊?
老师,提供农业社会化服务,就是农业机械(收割机,旋耕机,播种机)这些开发票,现代服务-农机作业费一般这样开票,但是现在他们要求分开开,人工是人工,机械费是机械费,机械费相当于租赁农历设备,开发票可以开,现代服务-农业机械租赁费吗,还是经营租赁-农业机械租赁,如果开经营租赁个人就要交税,开现代服务提供农业社会化服务是免税的,别的地方开的是现代服务-农机租赁,这样开票税务有问题吗
分公司的所得税和增值税怎么去申报?所得税是由总公司那边申报吗?还是?比如说总公司是深圳那边的,在东莞这边成立分公司,东莞这边的所得税和增值税怎么去申报
开票附有清单,如何开票?有操作流程吗
我们是一般纳税人,税率13%,购买原材料,普票是1800元,如果开专票要加10个点再加180税点钱,开普票合算还是专票合算
老师,软件产品即征即退,公司取得的水电费发票是普票,这种情况下还用进行分摊吗?
老师,新公司,法人和公司负责人是夫妻,法人不参与管理,管理公司是法人老公,大量的零星采购都是法人老公采购,从公司支取备用金又是法人,这样可以吗
*经纪代理服务*经纪代理服务费,,个人去代开发票,开15万,这个代扣代缴的个税可以扣6万之后退的么?(没有其他地方上班)
老师我们开承兑汇票6个月到期后会结息 我把他转出来到我的账户里 我该怎么做会计分录
*经纪代理服务*经纪代理服务费,,个人去代开发票,这个个税可以扣6万之后退的么?
不可以抵扣增值税?
是的,学员,不可以抵扣的
不是属于天灾吗,这种不是可以抵扣吗
老师仔细看了一下,前提是暴雨,自然灾害的,是可以抵扣的 因自然灾害引起的材料损失,增值税到底要不要转出 不需转出 “新税法中规定,自然灾害造成的损失,不需转出,自然灾害是不可抗力造成的损失,允许抵
那损坏的货物的进项发票可以正常抵扣企业所得税吗
那损坏的货物的进项发票可以正常抵扣企业所得税吗 进项税是抵扣销项税的,不能抵扣所得税的
进项发票的不含税金额是可以抵扣企业所得税吗
是的,可以抵扣的,学员
那损坏部份的货物如何做账务处理呢
借管理费用 贷原材料或者库存商品
不能做营业外支出吗
也可以营业外支出的