您好 这样填写表格可以的

我们公司2021年取得财政补贴100万,在汇算清缴申报表里填的是不征税收入,当年支出了50万,结余的50带到2022年。然后2022年我们又取得了一笔政府补贴100万,同样填入了不征税收入里。汇算清缴的专项用途财政资金表里结余金额为150万。纳税调整明细表里的调减金额应该怎么填呢?是填写今年的100万,还是加上去年结余的50万,总共是150万?
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。问题完整,请老师帮忙做一下财务会计预算会计分录。
1.某事业单位各类预算收入账户和各类预算支出账户的本期发生额如表1所示,期末将有关账户结转“财政拨款结转”账户;另本期内还发生部分财政拨款结转调整业务,要求:根据上述资料中财政拨款预算收入和相应的预算支出账户的本期发生额,编制年终结转账项的预算会计分录。(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其单位调入财政款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据
汇算请缴表:A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表中第11项要与笫10项填相同数额吗?( 我公司的情况:2022年收到的专项资金已全部按规定支出,本年结余是0 ,专项资金的收支是挂在其他应收款中进行核算的 ,就是收的时候未计入收入, 支出的时候不计入成本) ,5040表我填成这样可以吗 ?
老师好,建筑公司有跨区域项目,现在申报预交增值税申报表的时候是在建筑公司所在地税务局申报还是项目所在地税务局申报呢
老师,比如同一笔单子甲公司卖给乙公司100元。乙公司卖给丙公司105元,其实乙公司是走流水的,丙公司付给甲公司100元,那5元乙公司怎么还给丙公司?
您好,老师,请问有企业所得税自查模版吗?谢谢
老师,我们投资单位的,转了资金,那么自己单位需要去工商做实缴纳登记的吗?
生产制造企业外销业务出口退税步骤
朴老师回复,融资租赁服务与售后回租业务算增值税的时候,融资租赁服务可以扣本金,售后回租业务不可以扣本金,是吗?具体老师举例子说明,谢谢老师
小企业会计准则,12月计提了企业所得税,实际不用缴纳,弥补了以前的亏损。分录该怎么做
您好,老师,请教一下,之前有人在公司做过兼职,当时申报属于劳动报酬的,自然人电子税务局系统,现在人员信息采集还显示这几个人的信息,计算在总人数中,像雇员的可以填写非正常就不显示 了,但是这个任职受雇从业类型:其他的就不知道怎么处理了,谢谢
酒店装修期购买的小工具118,吸尘器198,移动电源1498,以及给移动电源买的柴油都计入什么科目?
用友U8,预付账款客户往来也可以吗?
那表中第11项是什么意思 ,什么情况下可以填呢 ?
就是这些支出形成的是资产还是费用 如果没有形成资产 那就都是费用 要全额填入