打给老板的备用金,可以计入“其他应收款”科目,并做好相应的备注,在年底进行审计时,解释清楚即可。具体操作如下: 1.打款时,做以下会计分录:借:其他应收款——老板备用金贷:银行存款 2.老板购物等使用备用金时,做以下会计分录:借:管理费用等科目贷:其他应收款——老板备用金

老师,你好,我想问问,我们老板给的发票,有些是他自己出钱的,没有从我这里报销,我需要做账在公司费用里面吗?
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
老师你好:我们是一家进出口贸易公司,国内一家公司委托我们从国外进了一批货,对方先打了一笔预付款到我公司账户,海外所有货款及税费都是以我公司抬头交的,请问我公司取得进口增值税交款书时我们账务怎么处理,这个进项税谁抵扣?
你好 老师 我们做进出口贸易得 我们老板在国外采购 时不时要从公司给老板打钱做备用金 这些花销都没有发票 怎么做账务处理
你好老师 我们是做进出口贸易得 老板长期在国外采购 是不是要都打些备用金 这些消费一般都没有发票 怎么做账务处理 不用纳税调增
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那这些没发票 汇算清缴得时候不用调增吗
需要啊,这个汇算清缴的时候要调增的
那就是正常无票支出处理呗
有没有不需要调增得方法
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
好的 谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d