你好,如果是一般纳税人购进,款项没有支付,分录是 借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师好,我们公司今天做LED显示屏工程预付款了8w,这8w在9月份的账中应该怎么做,可以做固定资产吗,这8w相当于是定金部分,尾款5w是在十月份支付
老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
老师麻烦问一下现金流的指定 借:固定资产50 进项税10 贷:应付账款60 同时借:应付账款30 贷:银行存款30.这样分录如何指定现金流
购入有折旧的固定资产如何做账这样做账对吗?借固定资产(原值)应交税费-待认证进项税 贷累计折旧 银行存款
那我能不能先不反馈,等7月全部申报预缴完之后再反馈,
老师好,请问固定资产的鉴定公司能自己定个数吗,比如二万以上算固定资产,以下不算
请问老师,公司名下有辆车,要卖出去,然后又买回来,这样的话要交税吗?因为是更换车牌号
老师,现在开服务费发票怎么开,不让直接开服务费
老师好,请问公司买的冰箱能做办公室吗
老师,请问下出具审计报告的公司和签合同付款开票的公司不一致有影响吗
4月底月底不会结转,库存也不对,结转错了,5月可以调整吗
老师,请问一下,去年个税多计提1块钱,怎么做分录调整
利润表税费滞纳金是5元,实际发生是6元,所得税年度申报表,调整栏填6元,对吗,提示与利润表不匹配,这没关系吧
场地租赁2026年改了税率5%为3%
老师,我是用于消防大队绿化改造项目
你好,是用于建筑施工项目? 那借方就是 工程施工 科目
如果是小规模呢, 费用全部进固定资产对吗?
你好,如果是小规模,进项不能抵扣(也不会取得专用发票,应当取得普通发票),全额计入 工程施工 科目
老师,这个公司是建筑工程公司,他收到的购进发票,餐饮费,全部进管理费用_业余招待费吗?
你好,建筑工程公司 取得这个发票,是计入 工程施工 科目核算 餐饮费,是计入管理费用
老师,那这个加油权益是啥?还有6%的税率呢
你好,加油权益(不清楚,抱歉)