你好 ; 8月做 ;借预付账款贷银行存款 ; 9月收到了 显示屏了。 借固定资产 ; 贷 预付账款 ; 应付账款 ; 10月; 借应付账款贷银行存款

老师好,我们公司今天做LED显示屏工程预付款了8w,这8w在9月份的账中应该怎么做,可以做固定资产吗,这8w相当于是定金部分,尾款5w是在十月份支付
老师好!我公司2021年2月份购了一台小车118428.32元,当时只付了31428.32元,余下的87000作为车贷款,分录我是这么做的:借:固定资产-小车118428.32贷:长期应付款87000贷:银行存款31428.32。以后每个月还车贷2766.17元,分录是这么做的:借:长期应付款2766.17贷:其他应付款-银行户2766.17。本应该2023年9月还清车贷87000元,但是车贷款还是一直扣,到2024年二月才还清全部车贷共计99582.12元,以至于长期应付款科目从2023年10月起余额一直在借方,想请问你多还的这部分车贷99582.12-87000=12582.12元的分录怎么做?谢谢老师!
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
郭老师在吗,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
老师,有笔以前的费用,一直没给开票,记的预付款,现在怎么冲销,确认不会给开票了
进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别
谢谢老师啊,可是我们的经营报表中并没有这些标准科目呢,只有对收和支进行划分
你好 ; 没有科目; 那你有啥科目
老师,您看下,他们在这个经营报表中把预付款的这笔支出做在了购买固定资产中的固定资产里面,我总感觉有点不太对经
你好; 你们平常没有做凭证的吗 ? 你用的软件还是手动在做账的
我这个其实就是内账报表,外账有相关财务做,他们做肯定是按照老师之前的那个逻辑做的
你好; 你做到购买固定资产里面去 ; 写金额
好,这种折旧一般也是3年吧
是 可以按3年来折旧的 ;算电子产品