你好 ; 8月做 ;借预付账款贷银行存款 ; 9月收到了 显示屏了。 借固定资产 ; 贷 预付账款 ; 应付账款 ; 10月; 借应付账款贷银行存款

我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师好,我们公司今天做LED显示屏工程预付款了8w,这8w在9月份的账中应该怎么做,可以做固定资产吗,这8w相当于是定金部分,尾款5w是在十月份支付
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,分不清什么时候计入无形资产 什么时候计入长期待摊费用
如果企业25年度没有收入,但是因为没有及时报税产生罚款200,然后需要纳税调增按照200元的应税所得额计算缴纳企业所得税吗
公司个人股东占股份25%,实缴2.5W,账面利润30,现在个人股东要转让股份,章程上是按认缴比例分红,现在全体股东都同意,个人股东不分红,全部份给法人股东,分完按2.5W转让股东,这样税务会有什么问题嘛?
老师,我按实际做账报的年报,提示这个,我应该怎么处理
老师,上个月的个税多扣了54元 这54元下个月的时候抵扣,这个要怎么做账
怎么网银上下载明细,我导出来想合计,进账多少,支出多少,合计不了,应该怎么操作呢
产生残保金有什么办法补救吗?
老师新年好,想问下房屋租赁保证金计入什么会计科目核算?
l老师开点普通发票,怎么查对方认证没有
请问老师,开发公司名下的门面,物管公司负责管理,现在开发公司欠税没法开发票,租户可以跟物管公司签合同,用物管公司开房租发票给租户吗?
谢谢老师啊,可是我们的经营报表中并没有这些标准科目呢,只有对收和支进行划分
你好 ; 没有科目; 那你有啥科目
老师,您看下,他们在这个经营报表中把预付款的这笔支出做在了购买固定资产中的固定资产里面,我总感觉有点不太对经
你好; 你们平常没有做凭证的吗 ? 你用的软件还是手动在做账的
我这个其实就是内账报表,外账有相关财务做,他们做肯定是按照老师之前的那个逻辑做的
你好; 你做到购买固定资产里面去 ; 写金额
好,这种折旧一般也是3年吧
是 可以按3年来折旧的 ;算电子产品