你好 ; 8月做 ;借预付账款贷银行存款 ; 9月收到了 显示屏了。 借固定资产 ; 贷 预付账款 ; 应付账款 ; 10月; 借应付账款贷银行存款

老师好,我们公司今天做LED显示屏工程预付款了8w,这8w在9月份的账中应该怎么做,可以做固定资产吗,这8w相当于是定金部分,尾款5w是在十月份支付
老师好!我公司2021年2月份购了一台小车118428.32元,当时只付了31428.32元,余下的87000作为车贷款,分录我是这么做的:借:固定资产-小车118428.32贷:长期应付款87000贷:银行存款31428.32。以后每个月还车贷2766.17元,分录是这么做的:借:长期应付款2766.17贷:其他应付款-银行户2766.17。本应该2023年9月还清车贷87000元,但是车贷款还是一直扣,到2024年二月才还清全部车贷共计99582.12元,以至于长期应付款科目从2023年10月起余额一直在借方,想请问你多还的这部分车贷99582.12-87000=12582.12元的分录怎么做?谢谢老师!
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
郭老师在吗,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,有一个分公司没在总公司上面关联,单独核算,但是从办了营业执照就没报税和个税,也没开发票,这种会罚款吗?会罚多少?大概两年了
只缴纳社保,这个还需要申报个税嘛
简易计税项目开票规则收紧:清包工、老项目等简易计税项目的分包款开票规则要求更为严格,支付的分包款只能取得或开具普通发票,仅总包款减分包款的差额部分可以选择开专票或者普票。这个新规意思是什么啊,是总包只能开普票或者取得普票,但是分包公司还是跟之前一样开具3个点的专票是这个意思吗?然后最后那句话仅总包款减分包款的差额部分可以选择开专票或者普票这个又是什么意思,比如说一个项目是3000万,总包把其中的1000万分包出去,那中间的2000万是针对总包而言的吗,总包可以开2000万的专票?
老师,增值税6月新规调整到生产生活服务,我想问下项目租用机械,以前是开的有形动产,现在怎么开
我是北京按季度申报增值税的小规模,跨区域开票的了,那是不是季度结束后(比如第二季度,7月预缴第二季度的)预缴就可以?那如果我4月的项目5月完工了,那我五月不就得反馈吗?我五月反馈时那个地区的项目不需要预交,直接0反馈,那7月都结束后发现那个地区项目需要预缴,,就是我能不能5月先不反馈,等到7月全部申报完后,再全部反馈
老师,个体户可以开增值税专用发票吗?开增值税专用发票和普票的利率一样吗?
印花税,不管按次、季、年没有收入业务也需定期进行申报?
老师最新的小微企业判断标准是什么?
个体工商户,是查账征收,这月开了五万的发票,需要有成本吗?
那我能不能先不反馈,等7月全部申报预缴完之后再反馈,
谢谢老师啊,可是我们的经营报表中并没有这些标准科目呢,只有对收和支进行划分
你好 ; 没有科目; 那你有啥科目
老师,您看下,他们在这个经营报表中把预付款的这笔支出做在了购买固定资产中的固定资产里面,我总感觉有点不太对经
你好; 你们平常没有做凭证的吗 ? 你用的软件还是手动在做账的
我这个其实就是内账报表,外账有相关财务做,他们做肯定是按照老师之前的那个逻辑做的
你好; 你做到购买固定资产里面去 ; 写金额
好,这种折旧一般也是3年吧
是 可以按3年来折旧的 ;算电子产品