钱是体现在货币资金项目的

那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。 老师,是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗?二级科目怎么添加@郭老师
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师一个公司也没分红,正常未分配利润的金额是赚的钱吧,这个钱去哪里了。怎么看,主要看其他应收,其他应付或者应收这几个科目吗??
老师:请问一下,我们是房地产公司,想要调整资产负债表中其他应付款科目(计提的应付利息),主要是借股东的钱,股东不要利息了,也想让资产负债表好看一些,因为未分配利润是负数,计提利息是这样做分录的“借:开发间接费用—借款利息,贷:其他应付款—某股东”,开发间接费用是计入存货的,如果我要调减其他应付款,那就对应要调整存货科目,但是不影响未分配利润科目,请问一下,我是思路不对吗?是哪里有问题?如果调减其他应付款科目,我还要调整哪些想关的科目呢?
老师:本月我公司利润将近100万了,但是银行余额只有20多万,怎么去找差额这80多万对应的钱去哪里了呢?其他应收,和预付账款我也看了都大于80万,我是怎么看,只看本月的预付还是看哪一一期的哪个数去找呢?
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
假如我未分配利润200w 货币金额20w 其他的钱呢,挣的钱只和这个未分配利润有关吗
其他的钱没有收回,或者被借走了