您好,多记收入是销项税额少了吗?

老师,我上一年错记了一笔分录正确会计分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—销项税我错记成了,借:应收账款,贷:主营业务收入也就是说我没有记销项税,主营业务记多了,要怎么调整
老师 去年有个分录是因为重开票做了一笔 借应收账款71800贷主营业务收入68380.95应交税费应交增值税销项税额3419.05,今年调整分录 借以前年度损益调整71800贷应收账款71800借利润分配 年初未分配利润71800 贷以前年度损益调整71800对吗?
去年12月 份有一笔销项税额多记了,主营业务收入少记了今年应该怎么调整
老师。去年会计多记收入了。我今年怎么调整?去年分录是借:应收1000,贷主营,80,销项税20,一般纳税人。
老师。2023有一笔收入记多了,以前分录是,借,应收账款50万,贷,主营业务收入48.54万,增值税销项6.3万。我今年怎么用以前年度损益调整这个科目更正?
老师,我们电商企业现在都要做合规化,然后就想到税负率转嫁到商品价格上,我们这个价格应该上升幅度多少,是用综合税负率乘以现在的销售价格来计算吗、我们是卖纺织床上用品的,这个可以具体举个例子吗
我们公司签订了一个建筑工程施工合同。这个合同刚开始做预算的时候,预算上是购买一部分设备,然后做一部分建筑工程施工,设备的购买价款是 1000 万。建筑工程施工占 2000 万。然后我们把这个工程包给甲公司并签订了合同,合同并没有明确的约定税额,甲公司又对设备这一块进行了二次分包。像这种的话,甲公司给我们开票,到底是按兼营呢?还是按混合销售走呢?开 13% 还是 9% 的票?
你好老师,咨询一下内蒙个体工商户有双免政策吗?
老师个体户有残保金吗
老师请问个人给公司代开发票5000元粮油,需要缴税吗?交什么税?
请问个人能不能开品名为“电子元器件”或“端子排线”的发票?
老师,经营性租赁,开票为什么会是13%税率呢?难道不是9%吗?
你好,老师,就是说客户开票品名写瓷砖,规格那边要填水刀切割,单位米,然后几米一米7元这样,这个是加工费,这个加工费发票能这样开吗?还是要摊在销售的瓷砖单价上?我们经营范围是瓷砖制造、销售
老师,合理损耗和不合理损耗这会有点迷 合理损耗总金额除以损耗后的实际数量等单价不合理的要么退还金额,要么补数量是不
老师,2025年3月已经开具增值税专用发票,当时开票就做了收入。现在年底了,还没有收到货款,这样所得税可能会一下子增加许多,这些做了收入的要怎样处理最好
销项多吧 ?
我的意思是去年收入多了,去年销项税额就少了对吗?
不少。一样的多记收入同时也多记销项了
知道了,多记了那应收款也多了,借应收账款负数 贷以前年度损益调整负数 销项税额负数 借以前年度损益调整负数 贷利润分配未分配利润负数
这个 影响今年的利润表吗?
这个是影响去年的损益情况。