可以的,可以这么做的。

老师 我交了一年的房租120000 收到了专用发票 请问我做账借:预付账款 应交税费-进账 贷:银行 月末借:管理费用贷预付 请问进项税这样处理对吗
请问一下,今年一月一次性付了一整年房租,做了预付。但是未收到发票,每个月又做了借方销售费用,贷方暂估应付账款,这样做是对的吗
老师我想问一下1月份预付了半年房租,5月份收到发票 支付:借预付账款 贷银行存款,摊销:借管理费用 贷预付账款 这样做的5月收到怎样做账
老师,麻烦问一下,假如我一次性付了半年的房租,也拿到了发票,分录:借预付,贷银行,还需要再接着做一笔借累计摊销(或长期待摊费用)贷:预付吗,然后每月做一笔借管理费用-房租,贷累计摊销。还是说付款后拿到发票借:预付,贷银行,以后每月摊销时,借:管理费用-房租,贷:预付账款。哪种方法更正确
35岁大龄未婚女北漂干了10年出纳,现在好工作找不到,出纳不想干没发展学不到东西,会计助理接触不到核心,现在有个代理记账的财税销售顾问让我干,但是我还没干过销售后期工资高,好迷茫不知怎么选择
在洛阳注册的公司,那开户是必须得在洛阳开还是别的省市地区都可以开?
增值税申报表进项带不出来,可以手动填吗?
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
可是付的时候挂的是预付,款也付了。
你好,你为了体现暂估做应付账款没有问题,如果你不想体现暂估的话,应付账款改成预付账款。
就是没有收到发票,先可以做暂估。等票到了又冲暂估,对吗
借应付账款暂估贷预付账款。
我是刚入职的,老师,我看之前会计的处理是。支付时预付,银行。后来每月做暂估,然后又红冲暂估,又做借销售费用,贷长期待摊费用。这样做对吗
现在他费用这个不对,用应付账款暂估或者是预付账款都行。
支付时挂的预付,怎么每月分摊又是走的长期待摊费用,分摊时如果不暂估应该冲预付账款对吗
你好待摊应付账款暂估或者是充预付账款都可以,做长期代餐费用不对。
每月做的都是暂估,但是上月把一个月的房租拆分做了一个销售费用和一个暂估。这是什么意思老师
你好。证明发票没有到提现但。
证明发票没有到体现暂估的。
体现暂估一笔借销售费用,贷应付账款暂估就可以了。她又做了一笔借销售费用,贷长期待摊费用,两个分录加起来的金额刚好是一个月的房租
哦,那就不对呀,不对呀,
这样的话不就做了两次费用啊。
这个我要怎么修改一下
借长期待摊费用借销售费用负数。
就是把做错这张红冲
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师的耐心回答
不用客气,工作愉快。