如果银行存款有一个银行的期初余额录错误了,那么相应的科目应该是“银行存款”。因为期初余额是该科目在启用账套时的初始数据,如果录错了,那么该科目的初始数据就不正确。 对于银行存款科目,应该根据实际情况录入正确的期初余额。如果实际余额为15元,但是错误地录入了48000元,那么应该找到并更正该科目的期初余额。可以通过以下步骤进行更正: 1.打开电脑账套,进入“总账”模块。 2.点击“设置”菜单下的“期初余额”选项。 3.在“期初余额”窗口中,找到“银行存款”科目,并双击打开。 4.在“银行存款”科目的期初余额中,输入正确的数据15元。 5.点击“确定”按钮保存修改。
老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
产品进销存的日记账,是每个产品记一页,分开记吗?
公司注册资本1000万,前股东实缴100万,要办理股权转让如果选择平价转让所有股权,是不是需要新股东要支付100万的实缴款?
老师,比如业务部来报销3000块,但是发票只有2500,那500我在年后汇算清缴调增和直接私账转不入账有差别吗?
老师劳务公司的账好做吗
商品进销存的数量金额式的日记账怎么填啊,是把某一种产品好几张入库单的总数,写一行了吗
股权架构就是股东有哪些人的意思吗?
协会,经营范围:组织行业调查,培训,交流,咨询等服务。搞日本商务考察活动,可以开什么发票类别比较好?
老师,公司的电工是属于兼职,签劳务合同了,工资表上能写工资还是写劳务费吗,签劳务合同没有给他交社保,如
老师好 储能电池的税率是13%吗?
老师,饭店兼外卖的税收是单独算还是与饭店收入一起算,要交什么税?
一定是银行存款之间账户错误了么?不会是银行存款与往来科目,损益科目录入错误么
你可以核对明细看看哦