如果银行存款有一个银行的期初余额录错误了,那么相应的科目应该是“银行存款”。因为期初余额是该科目在启用账套时的初始数据,如果录错了,那么该科目的初始数据就不正确。 对于银行存款科目,应该根据实际情况录入正确的期初余额。如果实际余额为15元,但是错误地录入了48000元,那么应该找到并更正该科目的期初余额。可以通过以下步骤进行更正: 1.打开电脑账套,进入“总账”模块。 2.点击“设置”菜单下的“期初余额”选项。 3.在“期初余额”窗口中,找到“银行存款”科目,并双击打开。 4.在“银行存款”科目的期初余额中,输入正确的数据15元。 5.点击“确定”按钮保存修改。

老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师请问印花税是所有企业都减半征收么,谢谢
1月有利润,要在当月计提企业所得税吗,还是等到三月计提
老师 我们销售出库单是比如1月开发票开了3000片托盘 但是只出库了1000 片 那么我暂时先给凭证后面附1000 片出库单 后面几个月全部发完了我再把剩下的出库单 找到1月份凭证又给附上?
投资公司要注销了,但是长期股权投资不能全部收回,要怎么做账呢
老师 12月份的工资 没有发 我能不能做到1月份去
公户银行提现到库存现金,如何入帐?需要附一张收入凭证单和银行回单,还是只附一张银行支出回单?
老师,从上游公司外购的猪肉(就是超市卖的那种猪肉),卖给下游公司,目前是小规模免税,开的是免税发票,连续12个月销售额超500万还免税吗
老师,法拍了破产公司的土地,公告上显示有买方承担税费,买方都需要承担哪些税费,法拍价1535万,怎么做筹划能省税。河南省
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
一定是银行存款之间账户错误了么?不会是银行存款与往来科目,损益科目录入错误么
你可以核对明细看看哦