如果银行存款有一个银行的期初余额录错误了,那么相应的科目应该是“银行存款”。因为期初余额是该科目在启用账套时的初始数据,如果录错了,那么该科目的初始数据就不正确。 对于银行存款科目,应该根据实际情况录入正确的期初余额。如果实际余额为15元,但是错误地录入了48000元,那么应该找到并更正该科目的期初余额。可以通过以下步骤进行更正: 1.打开电脑账套,进入“总账”模块。 2.点击“设置”菜单下的“期初余额”选项。 3.在“期初余额”窗口中,找到“银行存款”科目,并双击打开。 4.在“银行存款”科目的期初余额中,输入正确的数据15元。 5.点击“确定”按钮保存修改。
老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师老师,21年12月银行存款是手工账,前任会计讲借贷方发生额计算错误,导致银行存款余额错误。22年1月变成变成财务软件,财务软件录银行存款期初余额按21年12月错误的余额结转的。我现在如何处理?
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
老师,如果提前要生产一批产品有水分,有原料怎么去控制成本,提前做预算
怎么样从电子税务局里面查询企业所得税扣费明细?
老师一般纳税人销项税有54320进项税有72530认证之后形成留抵。月末结转增值税怎么做会计分录
老师好,总公司报工商年报时,财务数据部分需要汇总分公司数据吗
老师好,总公司报工商年报时,财务数据部分需要汇总分公司数据吗
一定是银行存款之间账户错误了么?不会是银行存款与往来科目,损益科目录入错误么
你可以核对明细看看哦