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老师你好.收到,税务局这边信息要我申报2022年度的营业账户印花税,那他的税款所属期写的是什么时候呢

2023-10-30 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 15:42

你好,就是您补交税款的那个所属期。

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快账用户7543 追问 2023-10-30 15:43

我的金蝶入账的时期,收到股东资本的话是11月1号收了一笔,12月1号收了一笔,那我时间是写这个吗

我的金蝶入账的时期,收到股东资本的话是11月1号收了一笔,12月1号收了一笔,那我时间是写这个吗
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齐红老师 解答 2023-10-30 15:46

你好 是的  是填写这里

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快账用户7543 追问 2023-10-30 16:03

那我11月份有一笔实收资本的话,那我12月又有一笔,那我直接填这个总数到这个营业账户这里吗?税款所属期吗我是11月1号起,那我就填写这个日期金额我那我就写个总金额在那里吗

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:04

按次申报是业务发生15日之内申报。

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:04

如果你想在这次一起交,那你就填在一起,但是规定是15日之内申报。

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快账用户7543 追问 2023-10-30 16:09

如果分开报的话,他只有一个营业账户的金额,其他的都不出费用,11月份的实收资本是1万,12月实收资本的话是8000,一共是18,000。我分开报的话,11月12月的话11月有费用,12月就没费用了。

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:11

这个需要按照实际的业务处理,不能说12月没有业务了就把这个分开,这样不准确。

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:12

会计是按实际发生的业务进行处理的。

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快账用户7543 追问 2023-10-30 16:31

老师你好,他这边要我申报这个18,000的这个营业账溥印花税,但是我11月有申报是1万是有税费1.25的。12月申报的是8,000的税费I元,但是12月他不用交税,只交11月的1.25,但是数据这边给我的提示交4.5元,那我金额跟他交的不一样啊。

老师你好,他这边要我申报这个18,000的这个营业账溥印花税,但是我11月有申报是1万是有税费1.25的。12月申报的是8,000的税费I元,但是12月他不用交税,只交11月的1.25,但是数据这边给我的提示交4.5元,那我金额跟他交的不一样啊。
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齐红老师 解答 2023-10-30 16:34

你好  看一下印花税填写的数据 对不对 

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快账用户7543 追问 2023-10-30 16:35

所以我分开来申报的话,我12月份这1元不交税,只能有数据的,只有11月了税费,但是数据要交的是4.5元。

所以我分开来申报的话,我12月份这1元不交税,只能有数据的,只有11月了税费,但是数据要交的是4.5元。
所以我分开来申报的话,我12月份这1元不交税,只能有数据的,只有11月了税费,但是数据要交的是4.5元。
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齐红老师 解答 2023-10-30 16:38

税款它是根据你的印花税的计税依据来计算的。

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快账用户7543 追问 2023-10-30 16:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:45

你好    你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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快账用户7543 追问 2023-10-30 17:25

他这个是要我申报的是这个吗

他这个是要我申报的是这个吗
他这个是要我申报的是这个吗
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快账用户7543 追问 2023-10-30 17:26

营业账簿,印花税是这个吧

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齐红老师 解答 2023-10-30 17:28

按照提示你就是实收资本和资本,公积这个印花税没有交税款,按照18,000元计算。 然后这个税款选择营业账簿,这个申报对。

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你好,就是您补交税款的那个所属期。
2023-10-30
同学你好 所属期按次申报 今天申报那就是填写9月五日这天
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你好,其他营业账本儿现在都已经取消了,不需要申报。
2022-08-16
看一下你的税种认定,电子税务局我的信息,企业信息里面有这个税种认定吗?没有的话按期申报不了的。
2024-01-12
你好,这个需要看你税种核定是按年还是按次,按次当月就需要缴纳,电子税务局没有的话,就需要做印花税税源采集
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