你好,我觉得你还是提前把这个钱扣出来比较稳妥

老师,个人没有开发票我们公司给他申报劳务报酬了,但是汇算清缴的时候退税到个人账户里面,我们公司当时是帮个人代缴的没有代扣,现在怎么追回个人的这部分钱,因为个人收到钱不还给我们公司
老师,支付个人代开劳务费10000元,个税由我司申报,个税由我司承担,那到时汇算清缴怎么办
老师,公司有收到个人代开的劳务费发票金额为10000元,到时支付金额还是10000元,我司代扣个税,到时汇算清缴时叫个人还回个税至公司,这样申报个税怎么申报及做账
老师,公司有收到个人代开的劳务费发票金额为10000元,到时支付个人金额还是10000元,我司代扣代缴个税,到时汇算清缴时叫个人还回个税至公司, 这样可以吗?申报个税怎么申报及怎么做账
老师,公司有收到个人代开的劳务费发票金额为10000元,到时支付个人金额还是10000元,我司代扣代缴个税,到时汇算清缴时叫个人还回个税至公司, 这样可以吗?申报个税怎么申报及怎么做账
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
因为农民工都不会让我们扣 除非等他们汇算清缴后有个税钱到他们账上他们才会把个税的钱还给公司
那也可以,只是你们不代扣代缴,将来风险在你们公司
那这样怎么申报和做账呢
你们申报正常交税,借其他应收款农民工 贷银行存款 将来收到个税 借银行存款 贷其他应收款
老师,可以把每个过程的分录写给我看吗?
支付工资借应付职工薪酬 10000 贷银行存款10000
申报个税 借其他应收款农民工100 贷银行存款100 收到退回个税 借银行存款100 贷其他应收款100
应交税费-个税没有体现呢 还有申报个税劳务报酬申报收入为多少
直接就记入到其他应收款了
申报个税申报收入金额为多少
按照10000来申报就可以的
老师 可以这样做吗? 确认费用 借:管理费用-劳务费 10000 贷:其他应付款 10000 支付 借:其他应付款 10000 其他应收款-代缴扣税 100 贷:银行存款 10000 应交税费-应交个人所得税 100 次月申报 借:应交税费-个税 100 贷:银行存款 100 待农民工自己汇算清缴后还个税到公司 借:银行存款 100 贷:其他应收款 100
没问题,你这么做也可以的
企业所得税能扣除多少收入
就是你申报的这个1万可以扣除
申报收入 也是申报1万是吗? 不用再推算税前收入申报是吗?
不用,这个个税是你们负担了,也不需要再去推算
如果到时农民工不把汇算清缴退回的个税给公司 到时申报个税又是按1万申报了 这样是不是到时有问题
你这个只是损失个税的问题