你好,需要做结转的分录,然后留底的就会自动留底的,我发给你期末结转的分录。
1.本月进项税额大于销项,月末需要做结转分录吗?怎么做? 2.下个月用留底税额来抵扣的时候,怎么做分录
老师12月份进项大于销项有留抵税额,那我12月份怎么结转税额做分录?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
月末留抵的进项税额,要做结转吗,会计分录怎么写
老师 月末当进项>销项时,需要做结转分录吗?那那个留抵税额怎么反应做分录?
四月份的费用5月份拿到发票,发票还能做到四月吗
老师,购买轿车固定资产折旧,使用年限几年,残值率多少?
请问老师,酒店餐饮部用的湿巾打包盒在做单独成本核算时属于什么类?
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货还是以支付宝实际到账日期确认收入呢
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货来确认收入好一些
你好我这边养的蛋鸡产蛋了,这个鸡蛋怎么做账
天猫店铺是以确认收货日期来确认收入吗
刚拿到才办的营业执照(个体工商户),还需要做哪些工作呢
老师,你好,想问一下我上个月的销项税额是100,但是实际缴的时候只扣了99.99,差的一分钱应该如何处理呢?
老师您好,我们原来做了一个项目大概1000多万吧,然后结算方用他们自己建的房子置换同等价格。相当于我们得到了房产,我们现在计入了投资性房地产,按月摊销。但是没有取得房本,是否纳税调增,调增的原因是什么。
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
那月末是不是只要做最后那一笔就可以了呢?
工作三笔,一笔是结转进项的,一笔是结转销项的,最后一笔是结转进项和销项差额的。
合并的会计分录是?
合并,那就把第1个进项和销项结转那两个分录可以合并一起写。
当进项>销项时: 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税 (进项) 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)可以这样做一笔么
还有一笔借未交增值税贷,转出多交增值税。
当进项>销项时: 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税 (进项) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样么?
是的,这样才是完整的,分路对的。
总感觉这个地方不对,因为销项要小,那应交税费-应交增值税(转出未交增值税)是不是不能写贷方?如果写借方,那下面就应该是 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这里是贷方吗?
当进项>销项时: 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税 (进项) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样么?
是这个你最后那一个借方科目写错了,我看差了。
当进项>销项时: 借:应交税费-应交增值税(销项) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税 (进项) 借:应交税费-应交增值税(转出“多”交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出“未”交增值税)修改后的,这样对吗?跟上面不一样,我用引号标注了
你好 不对 正确的是 当进项>销项时: 借:应交税费-应交增值税(销项) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税 (进项) 借:应交税费-未交增值税) 贷:应交税费-转出多交增值税) 差异看这 这是正确的
那可以省略以上,直接从应交税费-应交增值税(转出未交增值税)到应交税费-未交增值税吗
进项和销项结转那个忽略,然后咱进项大于销项就这个分录 借应交税费,未交增值税 贷应交税费,转出多交增值税。
当进项>销项时: 借:应交税费-应交增值税(销项) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税 (进项) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这最后一个是转出未交还是多交?
最后这一个分录就代表咱进项大于销项,不用交税款。