将需要出售固定资产及其转入固定资产清理,会计分录为:借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产。 销售固定资产,会计分录为:借:银行存款,贷:固定资产清理、应交税费-应交增值税-销项税额。 结转固定资产清理科目余额至资产处置收益,会计分录为:借:固定资产清理,贷:资产处置收益。
老师,你好,问下我们是物流公司,挂靠在我司的一台车,卖了,分录怎么做啊?我们开具了 销售发票
您好老师,我公司是一般纳税人物流公司,前期购入1辆车入固定资产,现在要处置并开具发票,我做如下分录对么?还有就是处置开具发票税务局就认定是营业收入,那我该怎么做
我们公司下个月要注销了,我们公司的固定资产和工程物质怎么做分录和处理呢?
你好老师,物流公司3月份开的固定资产处置的发票,相应的固定资产清理的分录4月份做账的时候写吗
你好老师,我们有一笔A公司给我们借款25万的款项 现在我们给A公司销售固定资产 算是处置,处置金额245000 这两个分录怎么联合呢
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认
我们公司会计是这么处理的
进项不用转出 卖出去做销项