你好!这个计入到固定资产清理。

老师你好,请问一下车辆报废了,收到废旧公司的款怎样做会计分录。
报废车辆,收到货款怎么做账?开出了发票怎么做账?
老师, 二手车销售企业收购的车辆报废怎么做分录
请问老师 车辆报废后怎么做账务处理
请问老师 报废车辆收益怎么做账
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师 现在折旧还没折旧完呢 怎么处理
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 老师这笔分录里 贷方就是原值吗 固定资产清理就是净值吗
你好!是的,就是这样了
老师还有一个车辆 是接受捐赠的 也已经年限长了 没有净值了 入账时按照1000元入了 (有估值) 那这个也报废了 怎么做账呢
您好!这样你直接计入营业外收支就算了
但是卡片上有原值和净值1000元 这个怎么处理
你好!你一样,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后借营业外支出 贷固定资产清理
老师 我们是卖了500 那就应该是借 固定资产清理 贷 营业外收入 吧
你好!是的。收入是计入营业外收入
老师 现在做了 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产 1000 借 固定资产清理 500 贷 营业外收入 500 因为只卖了500元 那固定资产清理没平 怎么处理
你好!借营业外支出 贷固定资产清理500
老师 我们这个资产净值是1000 那就做 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产 1000 借 营业外收入 500 贷 固定资产清理 500 因为只卖了500元 这样对吗
您好,你应该是借现金500,营业外支出500,贷固定资产清理1000
老师 那就是收益比净值大都这样做吗 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产 1000 借现金500,营业外支出500,贷固定资产清理1000 这样吗