你好!这个计入到固定资产清理。

老师你好,请问一下车辆报废了,收到废旧公司的款怎样做会计分录。
报废车辆,收到货款怎么做账?开出了发票怎么做账?
老师, 二手车销售企业收购的车辆报废怎么做分录
请问老师 车辆报废后怎么做账务处理
请问老师 报废车辆收益怎么做账
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
老师 现在折旧还没折旧完呢 怎么处理
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 老师这笔分录里 贷方就是原值吗 固定资产清理就是净值吗
你好!是的,就是这样了
老师还有一个车辆 是接受捐赠的 也已经年限长了 没有净值了 入账时按照1000元入了 (有估值) 那这个也报废了 怎么做账呢
您好!这样你直接计入营业外收支就算了
但是卡片上有原值和净值1000元 这个怎么处理
你好!你一样,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后借营业外支出 贷固定资产清理
老师 我们是卖了500 那就应该是借 固定资产清理 贷 营业外收入 吧
你好!是的。收入是计入营业外收入
老师 现在做了 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产 1000 借 固定资产清理 500 贷 营业外收入 500 因为只卖了500元 那固定资产清理没平 怎么处理
你好!借营业外支出 贷固定资产清理500
老师 我们这个资产净值是1000 那就做 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产 1000 借 营业外收入 500 贷 固定资产清理 500 因为只卖了500元 这样对吗
您好,你应该是借现金500,营业外支出500,贷固定资产清理1000
老师 那就是收益比净值大都这样做吗 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产 1000 借现金500,营业外支出500,贷固定资产清理1000 这样吗