你好 可以 按 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

老师,公司报废车辆的账务处理则怎么做哇,谢谢老师
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报废车辆处理后的收入怎么记账
老师好,已经摊销完毕的车辆拿去报废后所得的一点收入请问如何做账务处理
请问老师 车辆报废后怎么做账务处理
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票的时候项目名称可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,这种要交事业文化建设税吗
老师,个体户装饰建材公司开1%的劳务费,但是营业执照上经营范围没有劳务服务,还能开*建筑服务*劳务费吗?还是*建筑服务*维修费
老师那个受益人备案我们公司注册资金刚好1000万元要填的是吗,都是自然人入股?
招标代理公司开进来的票明细是咨询费,可以做成本吗?
小规模经营租赁发票开几个点的
老师你好,老板让分析运营费用,1月份一共是317672.12元,5月份是202236.29元,8月份是150991.6元,怎么分析这些问题
老师你好,计提工资可以不附工资表吗
公司请的兼职打样工,可能以后每年都有几次支付的费用,对方不会开票,这块怎么做比较合适?
在填写:残保金申报时,自动带出来的数字是100多万,说是从去年企税年报表上提取的,但是这个是总公司和两个分公司和起来的数字……是不是更改为总公司实际申报的总数?因为分公司也是需要申报残保金的
饭店的保洁工资入什么费用合适?
没有清理费用 收益是1500元 怎么做分录
你好 清理费用的不写 其他科目不变的
借银行 ,贷清理 应交税费
折旧也还没折完 怎么处理
上面发你分录了 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。