你好,对的是这样处理对的,接着做就行了。

老师,接手别人做过的账,我换软件继续后面的,我是不是根据他的科目余额表,把科目余额表上的期末数据作为期初数据录入到系统,再开始做账?
老师,一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来,我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据,请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里,还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统?
老师,您好,新收到的账,没有账套,只有科目余额表,所以根据科目余额表来设置了期初余额,为什么登记完10月份的账后,打开科目余额表,期初数为什么不是我录入的期初数了,录入的期初数应该是永远不变的吧?
老师,我问一下,我新接了一个公司的账,我要把数据录入到做账软件上,是不是只需要录入科目余额表中的期末数,就可以?
老师,我用他们的科目余额表在会帐系统里面作为一个期初数,在这个基础上继续做账,你说可行吗?就是根据经济业务
老师好!房地产企业,项目部暂时使用别人家的电表?这个电费是否可以税前扣除?发票是房东的名字,我们只用人家的电表,自己缴费。
老师你好!我公司安置了残疾人,请问老师除了残保金有有优惠政策外,还有其他优待吗?
请问老师要是公司超过三十人了,需要交残保金?残保金是一年交一次吗?是全年工资总额的百分之一点五吗?
销售泳装的税收分类编码是多少
老师。我们是私立学校,食堂承包给别人代管,食堂账户也由学校代管理,代收代付,吃饭用的卡是学校出钱买,那补卡费是学校的收入还是食堂的收入
公司开展电商平台,主体是一般纳税人,做水果B2B业务平台,没有进项,但是如果提现到一般纳税人主体账户就要交税9%,能不能让一般纳税人做代收代付分账到个体户上,这样做有什么税务风险,怎么规避风险,具体操作怎么处理?
老师,我公司在24年小规模纳税人时开票135万普票出去,中途因为某些原因,对方要求红冲135万重开,但是现在我们是一般纳税人了,这票能开吗?怎么操作?
老师购买二手客车固定资产卡片和购买新车固定资产卡片建立时有区别吗,比如原值,使用年限,折旧,累计折旧,净残值率。
老师,小规模公司,股东为全部自然人,注册资金1000万,所有人信息备案表可不可以选择免报?
老师购买二手客车如何建立固定资产卡片呀,比如使用年限,折旧额,如何入初始数据呢
老师,他这个科目余额表“预收账款”二级科目下的期末余额在借方,是不是不对?我该怎么填写?
预收的借方就是应收的意思,也可以这样挂账。
你看一下科目余额表,要是平了一般就没事。
老师,他这个科目余额表里有资产小计,负债小计,权益小计,损益小计。试算平衡我只要看资产小计是否等于负债小计+权益小计吧?损益小计不用管吧?
你好 看余额表是平的就行 这样
损益 没有数据 不用看 要是填写了只看发生额的
老师,我拿的是纸质表格,我得计算。我是不是不用看损益,看资产小计是否等于负债小计+权益小计就行?
对的,就是资产等于负债加所有者权益对的。
他这个科目余额表,预收账款的部分二级科目期末余额在借方,见最右边列。但我系统填期初数据时,借方是灰色的,不能填。我把他期末数据转换为期初数据时,是不是直接把二级科目的借方余额在贷方用负数填写,还是只填预收账款一级科目的贷方余额呢
咱也可以录入到应收账款的贷方。试一下看你的软件能操作不? 如果不能操作,咱就录入预收账款的贷方负数。