你好,对的是这样处理对的,接着做就行了。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师,接手别人做过的账,我换软件继续后面的,我是不是根据他的科目余额表,把科目余额表上的期末数据作为期初数据录入到系统,再开始做账?
老师,一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来,我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据,请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里,还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统?
老师,我用他们的科目余额表在会帐系统里面作为一个期初数,在这个基础上继续做账,你说可行吗?就是根据经济业务
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,他这个科目余额表“预收账款”二级科目下的期末余额在借方,是不是不对?我该怎么填写?
预收的借方就是应收的意思,也可以这样挂账。
你看一下科目余额表,要是平了一般就没事。
老师,他这个科目余额表里有资产小计,负债小计,权益小计,损益小计。试算平衡我只要看资产小计是否等于负债小计+权益小计吧?损益小计不用管吧?
你好 看余额表是平的就行 这样
损益 没有数据 不用看 要是填写了只看发生额的
老师,我拿的是纸质表格,我得计算。我是不是不用看损益,看资产小计是否等于负债小计+权益小计就行?
对的,就是资产等于负债加所有者权益对的。
他这个科目余额表,预收账款的部分二级科目期末余额在借方,见最右边列。但我系统填期初数据时,借方是灰色的,不能填。我把他期末数据转换为期初数据时,是不是直接把二级科目的借方余额在贷方用负数填写,还是只填预收账款一级科目的贷方余额呢
咱也可以录入到应收账款的贷方。试一下看你的软件能操作不? 如果不能操作,咱就录入预收账款的贷方负数。