你好 借 在建工程 700*2.673=1871.1 未确认融资费用 228.9 贷 长期应付款 2100 2022.12.31 借 长期应付款 700 贷 银行存款 700 借 在建工程 20%2B1871.1*6%=132.27 贷 未确认融资费用 1871.1*6%=112.27 银行 存款 20 长期应付款的账面价值=2100-700-(228.9-112.27)=1283.37 因为资产负债表需要把一年内到期的非流动负债调整到流动负债列报,所以23年的长期应付款,对于22年来说是一年内到期的,所以在23年摊销的要调整到流动负债。 2023.12.31 借 长期应付款 700 贷 银行存款 700 借 财务费用 1283.37*6%=77 贷 未确认融资费用 77 长期应付款的账面价值=2100-700*2-(228.9-112.27-77)=660.37
老师好,我看视频还是看不懂,麻烦你给我写出甲乙没有抵消前的会计分录,帮忙把整套题思路分析出来,
老师,麻烦看下这道单选题我的会计分录写的对吗?
老师你好,我在会计学堂实操课程里面做题,做到这一道题,我看不懂是怎么做出来的,麻烦帮我解析一下,分录能看懂,就是后面的数字不知道怎么出来的,麻烦给我解释一下,这些数字是怎么算出来的?
老师,这个d选项一点儿印象都没呢,这是哪个知识点,麻烦老师给我写下分录吧
老师你好,这道题麻烦给写下会计分录呗,我不懂c和d选项
老师您好 我们的工资构成改为基本工资 误餐补助 高温补助 困难补助 劳保补助交通补助 请问这些补助怎样做账 计入到职工福利费还是应付职工薪酬工资呢
老师,给予员工现金300元奖励,这个账怎么做?需要发票吗?
erp系统,外币收款单跨月发现汇率有问题,单据已核销,外币余额为0人民币还有汇率差额,怎么跨月调整
老师有和总部的对账款,2-6月应收12790.86加上7月对账开票代收款65927.34-税费1977.82+订单提成396.3-应付加工费14706=合计应收62430.68元,已经收款怎么写分录
老师,现在第三方可以为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可么?
请问老师预缴后次月申报 是负数对吗?
收到的业务往来款和货款什么区别
老师,现在第三方可为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可吗?
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
增加资产处置损益科目,从财务系统的哪个位置增加呢?