您好,出题老师认为这是新房 购置新建商品房,自房屋交付使用次月起计征房产税。 房产税是未税金额计税的,增值税是价外税

老师你好,我门今年在5月申报房产税时,按12%的税率计算的房产税是8万多,申报表中减免栏剪掉一半,应交应补4万多,也交了,结果这里公司又收到退税2万多,刚好是交那部分的50%?这个房产税不是就是减半吗,还可以在再减半?
老师你好,我门今年在5月申报房产税时,按12%的税率计算的房产税是8万多,申报表中减免栏剪掉一半,应交应补4万多,也交了,结果这里公司又收到退税2万多,刚好是交那部分的50%?这个房产税不是就是减半吗,还可以在再减半?
老师:上图中两个框起来的地方不太理解。金银首饰,以旧换新,我们是按差价来算增值税,那部分旧货要记到原材料,同时收入要用为何不是差价来算?而是要新首饰售价-算出来的增值税? 第二个,这个消费税,不应该大部分时候是计到税金及附加吗?为何这个外购的产品涉及到进项税额转出时,这个消费税要计到应付职工薪酬中去?
老师:这个题目的业务2和业务3,为何都是当月都是要算房产税。房产税不是一般是变更的次月吗?拿来投资,4.1投,4月份就要算,不应该是5月吗?房产税不是只有那个自己原本有现在变成生产经营。意思这种用于投资就属于自己原本有现在用于经营了,所以是投资的当月就算房产税?
老师:为何这个房地产利息支出没不单独计算的,不是应该是按C来处理吗?怎么是D。难道要利息支出有单独核算。我怎么记得完全不清楚的就按10%,有一部分有依据的就按利息+(土地价款+开发成本 )的5%?
老师有个员工只是出差报销差旅费和补助,没基本工资啥的,那这个人入职可以报工资的时候弄成零吗,也就是没出差的时候就工资零申报
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,您再看看。如果 是新房,应该是是交付的次月,就要算8个月。题目解析是算的7个月,认为是旧房
您好,对对,6月到12月是7个月,我算错了 5.购置存量房地产,自房产证签发次月起计征房产税。