是的 这个就不用单独操作了

老师,我们公司在2021年11月申报出口的,请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成,现在还有这种申报期限吗?这是公司的第一笔退税,请问我是不是要在4月15日之前完成才行,否则不能享受退税了,也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了,要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入,然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
老师好,现在不是要退留底退税吗 我账和报表都申报了,不退的话,就申报未开票收入。 那我可以这样操作吗? 增值税上申报未开票收入 把留底为0,但是我账和报表不去改了,下月初的时候 肯定是要把这个未开票收入 红冲的 不想改来改去 这样操作可以吗
我公司今年2月申请第一次出口退税,已经审核完毕但说要等到下一次出口退税申请才会把第一次申请的退税退回来,这是什么原因?怎么做账务处理?我本月申请了政策性留底退税,管理员问我出口的进项有没有分开算?那我现在用成本倒推分开,可以吗?
我公司是出口退税公司,全外销,那怎么在电子税务局里面申报收入呢?我们是一般纳税人,一申报收入没有进项发票就要交增值税的,但是进项发票都是做退税的,要认证到退税里边,不显示再增值税申报表里,所以这一点很疑惑,麻烦老师帮我解除
老师,我公司第一次出口业务钱已经收了,但是这个月进账发票不够没法退税,那我是不是只要把出口的收入在增值税申报报了就可以啦?退税什么的就不用操作拉?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
那譬如我哪个月进账发票够了可以退税了,那我是不是在下个月申报增值税的时候就可以申报退税了?
你得收集齐这个出口业务有关的退税资料才可以
谢谢资料是当月收集齐了以后,下月申报对吗
这些资料
你申报了增值税免抵退税收入之后就可以申报
譬如说报关单的采集和退税联的采集,就是在单一窗口口和税务局电子窗口先在当月把该操作的先申报了,再到下个月申报增值税的时候申报退税?
我是害怕今年的进账发票都不够没法退税,所以我打算在哪个月进账发票候的情况下,当月把那些资料收集的操作小弄了,再到下个月申报退税,这个流程是对的吗?
这个要和你出口的业务一致
老师,这句话不是很懂
就是你申请退税的进项发票需要是你出口货物的发票
但是当月出口货物的进账发票内销都不够抵扣的,那就没法申请退税了
你出口货物的和内销的进项发票需要分开 不能用一张
生产型的企业内销和外销的进项发票没法分开啊
生产型的按你说的来操作就可以了 我以为你外贸的呢
嗯,好,知道了,谢谢
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