属于23年的费用,年底关账前需要先暂估或者计提
老师,之前会计在2018年暂估的成本因为没有开进来成本票所以一直没有冲,现在也就是2020年9月了法人开进来了成本票,那可以冲18年的暂估吗?那现在我冲了会不会有什么风险?
我7月份有收入,但是8,9月没有收入,却做了成本要怎么处理,有收入也做了成本,没收入也做了成本,成本没有搞 于收入,现在在12月冲掉显示是负数可以吗。
就商品销售公司,去年11月和12月进货我没有结转成本,之后季度申报的时候我暂估了成本,现在我发现之前的可以结转一点成本,我现在3月账务处理能结转之前的成本吗?可以冲回之前的暂估吗?
老师 我们是小规模公司 没有成本 因为所有的成本都挂在了总公司 那7月份不就是报税了吗 我们公司虽然没有超过30万 但是只有收入 没有成本 不就得交企业所得税了吗 那是4月份到6月份 每个月暂估呢 还是只暂估6月份的成本就可以呢
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
那我得把暂估做回6月,更正申报对吗?
不用,在年底前做都行
我12月才进主营成本的话报表里的本月金额就会出现只有成本没有收入,申报的时候税局会预警吗?
我12月才进主营成本的话报表里的本月金额就会出现只有成本没有收入,申报的时候税局会预警吗?
没事的,所得税是季度预交
那我不用管6月2季度的报表,什么时候开支了什么时候直接进成本?
属于23年的费用,不用跨年就行