不是啊,你常年亏损一点儿,不交所得税也不行
老师,就是一个啥情况?我在今年年报的时候哦,就是有一个企业所得税是一个负的83块三毛七,因为当时在一九年第二个季度恶报的时候,我是交了一个83块三毛七,但是因为账户有那个,以就是弥补以前年度亏损,结果到年度报表的时候,然后它就显示了一个负的83块三毛七。现在税务就是说嫌这个比较麻烦嘛,退税还要查账,说直接让我把它调成零呢,但是我一条他那个以前年度亏损那个数字就变,然后我弄不到一块儿,她说我去第一次去拿条,人家税务局说这可麻烦了,所以我后来调都没调到一块儿。 企业所得税负数调成0 第一张是所得税弥补亏损明细表
老师你好,我想请问下,我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报,但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正,但三季度的没问题,都是更正后的累计数据申报的,这样有关系吗?还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报?如果不去处理会怎样
老师:我想问一下,我们单位是做门窗的,受大环境影响,这两年效益是一年不如一年,说实话,已经趋近于倒闭状态,之前买的型材也淘汰了,所以老板就处理了,但是出售原材料不是应该计入其他业务收入吗,需要缴纳企业所得税的,我要如何避免交纳企业所得税和增值税,如何进行纳税筹划,少缴税?今年业务真的不多,想通过项目工程分摊领用点原材料,都没有办法?
老师,您好!上午稅管员打电话过来说我的汇算清缴有问题,1.2022年小规模纳税人建筑公司有收入170万,怎么最后还亏损24万。一点企业所得税都没有交。 2.2021年3月份成立到12月31日没收入,怎么亏损56万呢。 3.为什么2021年亏损56万,2021年汇算清缴调增56万,零申报,2022汇算清缴又调减52万左右,这样就是亏损的了74万左右? 现在说让我拿2021年和2022的帐去税务局给他看下,老师,公司实际就是亏了,难道真的要按照有收入的税负率交纳企业所得税吗?
老师,我想问一下,就是税务局就只比较关注增值税吗,不关注企业所得税是吗,比如说建筑行业一定是在三个点左右不然有风险,但是所得税我常年不交也没有啥事嘛
老师预交税款挂的这个账务怎么结平
企业季度报是按本年累计缴纳税款,还是按本期缴纳税款
朴老师,请问我们租赁的厂房,对方给我们开的5个点的普通发票,他这是按照什么计税的?
公司销售电动三轮车,是一车一票的,如果有些客户不需要发票,就不开具发票,做未开票收入,这样会有风险吗
老师 我们公司社保有滞纳金 因为迟交了 这个公录怎么做
餐饮行业农产品相关税收优惠政策
建筑行业简易计税,人数限制吗
老师,在电子税方局怎么查电商个体户是查账征收,还只核定征收的
出口俄罗斯商品,客户清关的关税:如果报关单是EXW是不是比按FOB清关的关税少??因为EXW剔除了国内运费
请问老师,23年度甲企业是小微企业,24年的1-6月的六税两费的减免,是根据2022年的汇算清缴么?24年的7-12月的六税两费的减免,是根据2023年的汇算清缴么?
老师,我就交一点象征性的交一点比如我开票两千万,但是我就交个两三千块钱企业所得税,我主要就是关注企业所得税现实中到底是怎么交的,因为我们公司找的代账公司,他每年的报表全做了成本,就是工资表,企业所得税基本没有交,账面亏损
一点补缴肯定不行 多少交点就别一直亏损者风险低
老师,你的意思是企业所得税象征性交点就可以了是吗,不像增值税有什么负税率是吗,只要交点就没有什么风险了是吗
也不是 也得看你收入多少决定 收入越多就应该交的越多
老师,我有点懵,怎么刚开始说多少交点,现在说根据收入交,外账利润不是自己做的吗,到底交多少啊,所以还是要根据开票有个税负率是吗
对 不同行业都有自己的税负率 包含所得税 和增值税 只是这个不同地区可能会有差额了
那老师,我按照这个行业税负率做工资表进成本,报表就这样做行不行,那这样的话公司的银行流水和这个报表上面对不上有没有关系,银行存款余额也对不上
你这些对不上肯定是不行啊,对不上是不正确的呀
那能不能我做了假的工资表,把钱转给老板这样银行明细和工资表对不上,因为钱只转给了老板,但是余额对不上,这样行不行
那老师,我有利润,我不可能按照实际利润交企业所得税,这个到底是怎么搞的
你有利润不想交税,只能找发票提高成本费用才行
老师,我们是建筑劳务公司,就是项目利润全转到了这个公司,这个公司开票
明白你的意思,你开票了就是你们的收入,你得找成本费用类的发票来冲减这个收入
现在就想问我这个企业所得税怎么交,报表怎么做
你是你自己做的话就多少留一点儿利润
老师,不找票做成本了,找票有风险还有给税点,我能不能做工资表,这个银行流水对不上有没有关系,是不是就保证存款余额对上就行了
第一,你的银行存款余额是需要对上的 第二,你可以做工资,但是这些工资你得申报了才行