都关注 只不过两个重点是增值税 所得税,前两年你亏损没有关系,连续再亏损,这个就有风险了。
老师你好,我想咨询一下公司卖车交税的相关问题,比如说卖车卖了50万,不考虑增值税减免的问题,这个增值税是不是50万除以1.03✘0.02,所得税的话计税基础怎么算,比如说折旧折了账上显示是80万,那是不是就不用交企业所得税了,还有比如说账上显示30万,那是不是就以50万减去30万=20万乘以相应的所得税税率去交税是这个意思嘛
老师,您好! 我们是建筑租赁行业,然后以前开了发票但是没有确认收入(也就是没有进行账务处理),增值税税额正常交。后续项目完成,我要怎么进行收入的确认比较合理呢?(麻烦老师帮忙写一下账务处理) 另外企业所得税如何补交比较合规呢?
老师,我想问一下,就是税务局就只比较关注增值税吗,不关注企业所得税是吗,比如说建筑行业一定是在三个点左右不然有风险,但是所得税我常年不交也没有啥事嘛
老师,我想问一下,就是税务局就只比较关注增值税吗,不关注企业所得税,比如说建筑行业增值税一定要控制在三个点左右不然后风险,但是所得税我常年不交报表一直是亏损状态也没有关系是吗
老师,我们公司月收入几百万的,年收入是几亿的,还有专管员加微信的,今天税务局还打电话过来问我们这个季度需要预交多少税,我们公司是不是税务局重点监督对象啊?然后我们的增值税一个月才交5000左右,是不是企业所得税不一定每个季度都交,但是增值税每个月是不是都得交一些?我查了增值税之所以少缴税是因为目前库存比较大,进项比较多,全部提前抵扣了
我公司是餐饮公司采购一批食材,因为供货商派送迟到,且一部分菜有坏的,我公司罚了供货商5000元,这5000元违约金我公司需要给供货商开具增值发票吗?
总经理与家人一起出行的机票,可以全部按9%抵扣吗
老师,固定资产一次性摊销后续每个月摊销冲减怎帐务处理
如果是之前账上没有入账,进项税已经认证了,现在拿到发票补入账,可以把材料和销售费用放入当期吗,之前年度也是亏损的或者已经认证的进项税,没有入账的,当期只补记进项税额 ,这样可以吗
老师 ,车间购买一台加湿器7000元,属于什么设备,折扣年限几年?
居间费用可以直接从对公账户取现金吗
即征即退账务处理,会计分录
老师,今天税务局上班吗?
老师,这个是我去采购的,分录对吗
下午好!老师:公司有进口商品,进口时商品的增值税有交,后来因为产品质量有问题退回去维修,维修后回来又交了一次增值税(报关那边公司人员弄错了)有交的两次增值税进项税额都可以抵扣吗?谢谢!
老师,我就交一点象征性的交一点比如我开票两千万,但是我就交个两三千块钱企业所得税,我主要就是关注企业所得税现实中到底是怎么交的,因为我们公司找的代账公司,他每年的报表全做了成本,就是工资表,企业所得税基本没有交,账面亏损
就是看缴纳的税款 所得税也有税负