你好,你用日记这样做的话,你出不了利润表。

老师您好,请问下,我们公司是有外账出去的,需要给哪些票据给外账,因为我们自己也需要内部在系统上做账。怎么方便比较好?是不是原票据都要给外账,我们自己复印吗?但这样单据很多很多,比较影响工作效率,我们单独一场会议的报销单据就很厚,大几万的。
老师,您好,请问公司的内账需要怎么入手,发票很多,一般月初就给外账了,可以不考虑发票税,用现金日记账出报表吗?这样是不是只能出利润表?
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
老师,请教您一个问题 我们有四家公司都是卖图书 电商和批发两种形势 老板呢想要内账的三大财务报表。不想看对税务局的。其实对税务局的账也是实际账 就是开票了确认收入 不开票的等对方要票了 才确认收入。内账我一直都用表格给他做的 并没有用软件记账。所以我现在想用软件记账想从2025年1月开始做 把四个公司的都记录在一个账套里出报表就是总的报表里 这样可以吧。但是问题来了,如果录入期初按外账的余额表不太行因为有很多历史遗留的应收,其他应收等往来账没法清理。我不建立期初了 直接按1月的银行发生额录入记账凭证可以吗
公司前员工起诉公司不买社保加赔偿金,仲裁判了要补给员工买社保买公积金,法院判了要给员工赔偿1万多,最后扣除员工个人承担的社保和公积金后,公司公户还转给前员工1千多元,分录怎么做?转给他的1千多元赔偿金能在企业所得税中扣除吗?还是要调增呢
公司入库库存商品,写入库单时,单价是含税还是不含税
老师好,建筑公司收到个体户的机械租赁专票会有风险吗?还是让开成普票比较安全呢
老师。一家黄金工艺品销售企业 Q1:如果开具的是黄金工艺品的普票,进货的黄金板料的那个发票,能不能给我们公司做抵扣? Q2:如果可以,抵扣是多少个点 Q3:如果销售额大于500万(升级为一般纳税人后)应该怎么交税,怎么抵扣 Q4:对黄金进项票开票单位有什么要求,是否必须是上交所一级会员开的票才可以抵扣,能抵扣多少。还是所有具备黄金板料销售的公司均可开票并全额抵扣
老师新的增值税法,销售货物的预收款项,要在收款的次月申报增值税吗?还是只是针对销售服务?有没有明确的规定文件发我一下
牛场自产小牛,如何入账,成本怎样分摊
个人一个月有多笔劳务,分开申报分别按20%扣个税还是合在一起申报
老师,请问收回以前年度土地占用费是否需要申报增值税,如果该地块是农业生产用,是否可以免税
老师,请问一下公司收据、费用报销单,出入库单等等。这些日常办公财务用品,能不能直接从公司的基本户转账付款?
老师,发票提额合同的购买方,与开具发票的购买方不一样,能提额申请成功吗?
老师您好,有没有什么比较高效一些的办法,我现在没有做账。半路接上,这个期初数据需要很多时间整理。
我是想整理公司内部实际的数据,但外账上可能没有申报那么多未票收入,我们本身交付时间就比较长。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付时间确认收入,当月就体现的少
你好,之前的还看吗?如果不看的话,盘点现有的余额来给我提出,然后你单位有业务直接做就可以了,可以没有原始凭证。你可以合并一块,你只要以后能查账,能查到就行。
老师,您的意思是我盘点目前公司所有的账户的余额去做账是吗?比如当月收了100万课程款,我不管发票,按100万确认收入?但实际还有很多是没有交付的,主要是做账这里我跟外账会有点混,外账一般是按权责发生制,按发票确认收入
是的,这个不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照实际来。
还有一个问题就是,我们是有几家子公司,但都是独立核算的,但在老板看来都是一家,所以业务有关联,那我做账要把几家公司合并在一起做账吗
你看一下你老板他是看合并的利润还是分开的,如果分开的话,你需要分开来做一个企业自己做一个账套。
是合并的
就合并在一块儿做就行。