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老师,您好,请问公司的内账需要怎么入手,发票很多,一般月初就给外账了,可以不考虑发票税,用现金日记账出报表吗?这样是不是只能出利润表?

2023-11-02 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 09:50

你好,你用日记这样做的话,你出不了利润表。

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快账用户4216 追问 2023-11-02 09:55

老师您好,有没有什么比较高效一些的办法,我现在没有做账。半路接上,这个期初数据需要很多时间整理。

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快账用户4216 追问 2023-11-02 09:57

我是想整理公司内部实际的数据,但外账上可能没有申报那么多未票收入,我们本身交付时间就比较长。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付时间确认收入,当月就体现的少

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齐红老师 解答 2023-11-02 09:57

你好,之前的还看吗?如果不看的话,盘点现有的余额来给我提出,然后你单位有业务直接做就可以了,可以没有原始凭证。你可以合并一块,你只要以后能查账,能查到就行。

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快账用户4216 追问 2023-11-02 10:08

老师,您的意思是我盘点目前公司所有的账户的余额去做账是吗?比如当月收了100万课程款,我不管发票,按100万确认收入?但实际还有很多是没有交付的,主要是做账这里我跟外账会有点混,外账一般是按权责发生制,按发票确认收入

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齐红老师 解答 2023-11-02 10:11

是的,这个不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照实际来。

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快账用户4216 追问 2023-11-02 10:25

还有一个问题就是,我们是有几家子公司,但都是独立核算的,但在老板看来都是一家,所以业务有关联,那我做账要把几家公司合并在一起做账吗

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齐红老师 解答 2023-11-02 10:27

你看一下你老板他是看合并的利润还是分开的,如果分开的话,你需要分开来做一个企业自己做一个账套。

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快账用户4216 追问 2023-11-02 10:34

是合并的

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齐红老师 解答 2023-11-02 10:36

就合并在一块儿做就行。

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