你好,你用日记这样做的话,你出不了利润表。

老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老年好! 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万,5年一年提6万,这一部分是不含税金额计提吗?一年6万分月提还是一次性提? 是专票具体分录能详细说一下吗?谢谢老师!
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入
老师您好,有没有什么比较高效一些的办法,我现在没有做账。半路接上,这个期初数据需要很多时间整理。
我是想整理公司内部实际的数据,但外账上可能没有申报那么多未票收入,我们本身交付时间就比较长。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付时间确认收入,当月就体现的少
你好,之前的还看吗?如果不看的话,盘点现有的余额来给我提出,然后你单位有业务直接做就可以了,可以没有原始凭证。你可以合并一块,你只要以后能查账,能查到就行。
老师,您的意思是我盘点目前公司所有的账户的余额去做账是吗?比如当月收了100万课程款,我不管发票,按100万确认收入?但实际还有很多是没有交付的,主要是做账这里我跟外账会有点混,外账一般是按权责发生制,按发票确认收入
是的,这个不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照实际来。
还有一个问题就是,我们是有几家子公司,但都是独立核算的,但在老板看来都是一家,所以业务有关联,那我做账要把几家公司合并在一起做账吗
你看一下你老板他是看合并的利润还是分开的,如果分开的话,你需要分开来做一个企业自己做一个账套。
是合并的
就合并在一块儿做就行。