您好, 就这样写分录,刚才我想计入管理费用,想想还是营业外支出合适
老师我想问一下,你帮我看看。我们是劳务分包,签的合同全是清包工,简易计税3% 预缴时: 借:应交税费—预缴增值税 11 贷:银行存款 11 5月开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 5 主营业务收入 月末: 借:应交税费—未交增值税 6 应交税费—简易计税 5 贷:应交税费—预缴增值税 11 我月末结转的这笔分录对吗?还是预缴也是: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款 开票: 借:应收账款 贷:应交税费—简易计税 主营业务收入 月末不需要结转,也不通过未交增值税,直接看简易计税余额 下月: 借:应交税费—简易计税 贷:银行存款
老师你好,我们是一般纳税人,适用的是简易计税。账上收入处理借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费ˉ简易计税。是这样做吗?月末简易计税的增值税需要结转不
老师你好,公司是一般纳税人,报税有6个月增值税0申报。现在税局表示让交几块钱增值税,说在简易计税填写。公司主营业务收入为安装费和咨询服务费。我想咨询下增值税申报表是一般计税还是简易计税呢
老师你好,公司一直是0申报,税局要调整信用等级让我们交点税(简易计税)简易计税其实不是公司真实的业务。那计提做账的话是借 营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-简易计税吗
老师你好,公司一直是0申报,税局要调整信用等级让我们交点税(简易计税)简易计税其实不是公司真实的业务。那计提做账的话是借 营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-简易计税吗
公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗?
录凭证时如如何才能变成红字呢?
老师,请问,省内项目,做了跨区域涉税事项报告,报验了,且开了发票出去,没有预缴税金。都是今天操作的。结果对方税务局说街道和税务局选错了,我需要怎么更正。麻烦告知步骤,谢谢。
互联网平台企业基本信息报送,后续要填一个平台内的经营者和从业人员收入信息报送表,这个的话是填从平台取得收入的企业,而不是报送平台取得的收入,也就是不报平台本身收入信息对吗
老师你好,我们单位一名员工到法国一个机构做项目助理,机构给员工一部分补贴 然后每月还给我们公司3000欧元补贴(当做我们每个月给员工社保 报销费用) 那么每个月3000欧元需要申报增值税吗
老师,销售巴氏杀菌乳税率是多少,13%那吗
老师公司公户进了20多万,股东想把这笔钱拿走,怎么操作?但不是分红,因为股东还买了很多东西垫付很多钱
注册的小规模公司,主要是养殖业自产自销的,目前已经个税零报2个月了,后续按季度报其他税种,也都是零报,一直这样报,就算后续产值了,交易的都是个人,也不涉及开税票,税务局会查吗?
老师晚上好,收到24年个人所得税退税款,会计科目怎么做
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!还用把资产负债表之前的金额先红冲了在从新做正确的分录