你好,出口产品退税率为13%,不交增值税 内销的才算13%的增值税
老师,我们是生产衬衫的企业,既有出口也有内销,请问增值税税负率是怎么算的
就是我们公司是生产出口产品的企业。我们委托B公司代理出口,B公司收我们手续费。B代收我们出口货款和出口退税款。我们开13个点发票给B公司。我们收到的货款做应收账款,那我们收到的退税款怎么做分录呢?因为我们给B公司开了13个点发票,然后又收到退税,那是不是相当于我们是零税率出口呢?就是退税和13个点税,不知道怎么入账好
我出口的公司 公司出口的退税率为0的 可以开免税票吗 还是要视同内销开13个点的票呢
老师,我们公司是生产出口企业,出口的发票开具税率为0,退税率是13%,那征税率是多少呢?我们公司还有内销,怎么计算增值税的税负呢?
老师,我们公司是生产出口企业,出口的发票开具税率为0,退税率是13%,那征税率是多少呢?我们公司还有内销,怎么计算增值税的税负呢?
请问这四个表述都是正确的吗
老师汇算清缴纳税调整减少包含哪些谢谢
老师好,金蝶云星空中的成本计算是计算哪些单据的成本,和费用归集有什么关联嘛?
本月开的发票能作废吗?在那里点作废?开错了蓝字发票
老师,请问公司发放劳务费怎么做账?要不要计提?
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老师 像文化服务类的公司,开办画展,主营业务成本主要是人工那就着写员工工资吗?
A公司汽车原价30万,累计折旧8万,剩余价值22万,将这辆汽车转让到B公司,转让二手车开票22万,作为B公司的实物增资,入实收资本,请问A、B公司的账务处理怎么做
出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100% 适用这个公式吗
你好,公式为生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项%2B免抵退销售额*征收率-进项税额)÷(免抵退销售额%2B内销销售额)×100%
增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额)÷(免抵退销售额+内销销售额)×100% 我们公司开具的出口发票税率都是0,那这个免抵退税额*征税率,怎么算
你好,出口是免税的,但实际他的征税率是13%
虽然开具出口0税率发票,但实际算增值税税负的时候:(内销销项税额+免抵退销售额*13%-进项税额)/(内销收入➕出口收入)
对吗老师
你好,是这样计算的哈
好的,谢谢老师
你好,不客气,祝你工作愉快