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新公司刚成立筹建期,收到预付的账款,暂时没有成本发票,怎样结转成本

2023-11-02 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 21:58

同学您好,收预付款不需结转成本

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快账用户7740 追问 2023-11-02 22:05

不给开发票对吗,发出货物在开发票对吗

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齐红老师 解答 2023-11-02 22:06

同学您好,发出货物 开发票对

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同学您好,收预付款不需结转成本
2023-11-02
您好,每次根据发票金额,借:工程施工–预提成本 (红字),贷:应付账款–暂估(红字),
2021-03-16
借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
2023-04-25
同学你好,收到发票后,先根据发票,借:主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则,无此分录),贷:银行存款等科目。再把原来的暂估冲回,借:主营业务成本,负数,贷:应付账款,负数。
2021-09-14
你好,这个你不不做成本的话会要交所得税啊。
2024-11-21
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