纸质的不管专票、普票当月可以直接作废, 当月的你即使寄走了,他也不会勾选收回来。销售方开红字信息表,然后再开红字发票, 如果是跨越了对方认证,购买方开红字信息表,销售方开红字发票。
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师您好!公司前几个月采购一批商品,发票已抵扣认证,这个月发现这些专票有问题,让对方公司开具红字信息表,然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢?是不是直接红冲之前做的分录就可以了?不用提现进项税额转出?
老师,专票,不管小规模,一般纳税人,没寄走的,直接作废,寄走的,如果对方勾选认证了,需要对方提交红字信息表,如果对方没提交,那么销售方提交红字信息表,然后冲红,然后再重开正确的,流程是这样不
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
老师好!请教:利润表中的未分配利润与资产负债表的勾稽关系永远是平的吗
我们是个体户家装,给客户开材料款明细有几十种合在一起开一个建筑材料可以吗
老师,汇一本二商支十,分别指的什么啊,我记混了。
非朴老师勿扰,老师接着刚才讲可以设置5月期初为0,核算成本吗?那4月是盘点结余库存2077怎么处理呢
老师,请问一下,我有一张成本发票一直没收到,我做了暂估入库,分录是:借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着,我实际会计做账怎么做分录呢?
个人转给单位的款需要什么附件呢
请问我提现这是四张银行回单是一笔业务吗一共提取备用金是多少
多选题 如果正确答案是三个 选了2个 得多少分?
老师你好!公司有个挂靠方在核算交税费有什么好的方式,独立核算交税费,老师指导一下
郭老师,当月寄走当月返回的,是不是可以,是不是也可以作废即可,只有跨月才开红票
是的,没有问题,可以的。
还有,开票人,收款人,审核人,不能为一个人,对不
如果三个人名是一个人的话,是不是就不行
增值税发票管理里面没有规定,但是复核人和开票人是一个人,他不符合内控制度,一般是分开的。
嗯嗯,郭老师,怎么导出发票统计资料表
有些界面只有打印,不能导出,以前有些公司可以导出
我在这里提不同问题,为了省时间,一会打赏
那个表格是有实际销售金额。销项负数金额是这个吗?
是的,我以前有些公司可以打印,有些可以导出,保存电子文件,发记账公司即可
目前这家只能打印,不知道怎么导出
你好,可以看一下这个的
老师,想要那种汇总表
就是销项总额,税额
你好,你要的不就是这个吗?
老师,我这只有月份
一般纳税人
老师,导出是明细,不是汇总
你好,截图看一下你的。
他在这个页面绝对没有明细,他只有一个汇总。
有可能你失去了发票管理,发票查询里面去的。
我的全是excel明细 没有汇总,以前公司有汇总
只能打印纸质汇总
你拍一张照片拍过来看一下里面是不是有买方的信息呀?