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银行的手续费发票多开了,已经认证抵扣了,现在红冲做进项转出,在下个月申报时,转出的进项税额填写到纳税申报表进项税额转出的的哪一行

2023-10-23 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 16:06

您好,填写其他的转出事项里面就行。

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快账用户5972 追问 2023-10-23 16:07

这个不算退回吗

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齐红老师 解答 2023-10-23 16:08

哦,没看到红冲,就填写到红冲的进项税额转出里面

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快账用户5972 追问 2023-10-23 16:11

什么意思,我不太明白您说的话,我是一张发票红冲了一部分,银行手续费应该是购买的服务吧,红冲算销售退回吗,如果是销售退回就应该填在 红字发票信息表注明的进项税额 这行吧

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齐红老师 解答 2023-10-23 16:12

红字发票信息表注明的进项税额,就是填到这里的。

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您好,填写其他的转出事项里面就行。
2023-10-23
你好,这个进项税额转出是填写正数。
2025-03-14
不需要,只需要填写金额就行了
2023-11-03
您好,这个是可以的,可以
2023-12-09
您好 填在增值税申报表附表二 进项税额转出 红字发票信息表栏次
2022-04-18
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