你好,具体的是哪里背着你可以在这个月调整?

老师,小微企业,我企业所得税3月份没有计提,3月份修改利润表了,在电子税务局上能直接修改报表吗?还是先不更改以前的,只用报后面的7-9月份的报表,以后到大厅进行报表更正?
22年尚未结账,22年12月税及报表已提交税务局,现发现8月多记一笔18元的费用凭证,即银行回单,能在22年12月冲销吗?冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了,当然,财务报表数据可以修改,但季度所得税申报表修改不了啊,请问老师我该怎么做?
老师 9月份季度所得税已交 后来发现利润表不对 还能再电子税务局上修改吗 如果能修改的话 交的所得税又不一样了 这个怎么办
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
上个月跨地市项目开了票,现在才准备预交税款,以前都是只预交增值税及附加税,和企业所得税,现在怎么连水利基金和印花税都要预交,而且预交时税款所属期还是这个月的,而且所属期不能修改,本来是所属期应该是上个月的水利基金和印花税,如果所属期不改,在当地申报时已经预交过的税报表能不能带出来呢,,如果带不出来再在当地申报不是重复了吗
老师好,公司合作的外部人员,没有买社保,只是在提供了服务以后结算报酬,这种应该怎么申报个税呢
老师,更正之前月份的增值税,修改出口收入,把补的之前的收入删掉,会提示预警吗? 申报企业所得税会自动提取财务报表的收入数据,出口的收入增值税少报了,但是财务报表收入是正常的,会提示与增值税不一致,这可咋办呢
老师,A企业是普通企业,销售公司名下的车辆给B公司,B公司二手车销售企业,A公司开什么发票给B公司???
老师您好,开进来自产自销的免税发票,为什么系统查不到
老师,公司想买房子作为办公楼,大概不到800平米,每平米4000元,房款预计320万,后期装修也得80万,请问这后期都需要交什么税呀,大概多少钱呢?
老师,你好,我们外贸出口企业,分类管理代码C,今天我勾选了进项发票,是不是要等税务局稽核,我的申报表中做内销的申报么,出口退税的流程不清楚
老师好 要给员工发奖金,这个申报个税的话 后面社保基数就要多了,不能用发票报销 也不能私发,这种有什么好的处理方法吗
小企业会计准则25年暂估20万,26年5月回执发票8万,12万无法回票已经调增交税,如何写分录?
郭老师,郭老师接,有个问题想请教
老师,营业经营范围有技术服务,我们是做建筑服务的,可以开技术服务6个点的专票吗
那这样的话 不用再去修改上月的利润表了?
这年过去了 如果企业所得税多交了 还会给退回的
对的,是的,汇算清缴多退少补