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老师,无票收入22万,成本15万,费用2万,利润5万,是按5万算所得税吗?那大家说的无票收入汇算清缴调增,调增哪个数算所得税啊?

2023-11-04 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-04 12:05

你好那个也不调整 调增的是无票支出 你是收入 正常缴纳

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你好那个也不调整 调增的是无票支出 你是收入 正常缴纳
2023-11-04
调增之后利润是多少的?
2023-03-29
对,没错,就是这么算。
2023-03-15
你好 19年做了费用 19年汇算清缴就得调增 20年不处理
2021-01-26
你好,是需要纳税调增100万。 企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款  不需要冲回100万 等判决下来有结果再看100万咋处理,
2021-05-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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