您好,是需要做10月申报
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
老师,我公司十月份开了一张三个点的专用发票,同时开了一张红冲八月份开的五个点的普票,请问下,在申报十月份的增值税时,可以冲减当月的增值税吗?
我们公司申报5月份增值税的时候,少申报了一张红字发票(电子普通发票),我可以在申报6月份增值税的时候补上去吗
老师,7月份公司开出一张红字发票,没有开具其他发票,这张红字发票没有增值税申报,8月份又没有开具发票,8月份增值税申报表可以补报进去吗,还是需要做7月份增值税变更?
请问今天做了一张进项发票的出口退税勾选,勾选统计的所属期自动显示11月份,这种情况是连同10月份增值税申报表一起申报,还是下个月报11月份增值税的时候再申报?
老师,我们是施工企业,现在施工项目没有确认收入,前期发生的材料采购费记入什么科目,前期发生的工资记入什么科目
老师,我们是生产企业,不是二手车,我们销售账上一台2016年的车,还有减免税款吗?
员工去参加技能比武大赛产生的住宿费,餐费,车辆费记入什么科目
老师,勾选当天可以申报增值税吗?
老师请问自有软件销售即征即退怎么申报啊?
老师100多人发工资扣个税,还涉及到工会经费吗
1购材料,供应商把材料直接送加工厂 借原材料 贷银行存款 2支付加工加工费含部分材料款 借委托加工物资 贷银行存款 3收回加工完成产品入库 借库存商品 贷委托加工物资 4收回加工厂退回未用完的我方自购料,请问这个如何做分录以及以上1至3的分录这样处理对吗?
一般纳税人什么情况下可以去税局代开发票?
老师您好,我在电子税务局上有勾选软件即征即退的发票,软件产品的税负退税计算表。一直没有给退税,说是还要发起一起退税???这个要怎么操作呢?谢谢老师。
老师,卖废品要挂账的话,是挂其他应收款还是应收账款,做了其他业务收入后,还需要匹配其他业务成本吗