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十月份开了一张专票,货已发,11月2号收到了货款,该怎么申报增值税呢?十月份要交税吗?

2023-11-02 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 20:40

在11月申报所属期10月时,缴纳增值税

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快账用户5678 追问 2023-11-02 20:42

意思就是11月申报10月份的增值税 需要交税 对吧?

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齐红老师 解答 2023-11-02 20:42

是,11月申报10月份的增值税 需要交税

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在11月申报所属期10月时,缴纳增值税
2023-11-02
您好,再申报的时候按照正数发票和负数发票相抵后的金额申报
2024-10-18
纳税义务在开具发票的当天发生,而不是在收到货款的当天发生。因此,如果12月份开了货款专用发票,那么纳税义务就已经在12月份发生了。在1月份申报12月份的增值税时,需要将这一笔销售额申报上去。
2024-01-03
同学你好 那就只能负数申报
2022-01-04
你好,需要确认新开发票的进项,并转出红字发票的进项增值税转出 负数发票 借:库存商品/费用等   负数 贷:应付账款/其他应付款等  负数 应交税费-增值税-进项税转出   重新开具 借:库存商品/费用等         应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/其他应付款等 
2024-02-23
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