你好,是进项税额大于销项税额怎么做账吗
老师!进项税额,本月不想抵扣,准备留着下月抵扣,怎样做会计分录?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
您好老师请教一下问题进项税认证了100,销项税50.能留底退50,但是留底退能退48.还有2没退但是能让下月在抵扣,这样的会计分录怎么做
您好 我想问一下之前的亏会计把留抵税额也入了科目,这个月已经抵扣完留抵税了,我账上第一步做了留抵转去当月进项税额对吗
老师,您好!我想请教一下就是进项税额留抵下个月抵扣会计分录是怎样做的?怎么结转进项留抵啊?
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师好 这里的财政拨款,我有点不是很明白,是说收到财政拨款的这些纳入财政预算管理的事业单位、社会团体,他们在收到的时候不用作为财政补贴处理,相应的这些所对应产生的支出不能税前列支,但要相应做台账管理,是这意思吗? 然后就是明明是财政补贴但被界定为不征税收入,是为什么?
老师,你好,请问我公司采购了一批货物,因为没有付款,所以对方没有开发票过来,但是货物已经在我仓库了,我公司现有销售了这批货物,但是不知道进项发票是怎么开的,我现在要开给客户,在新增货物信息的过程中,应该怎么分类呢?
@董孝彬老师你好,帮我解答一下4题中B选项联合单位销量是怎么算出来的,5题中为什么财务杠杆系数为1.企业不存在财务风险呢。
为什么现值指数要1+?因为现值指数大于1吗?不是1082.72/2300吗?
老师好 我想问这里一次性收取租金,老师课上举例是不是写错了?在企业所得税上不是可以在24年7月跟增值税一样一次性确认36万的收入吗?或者也可以分期确认也就是24年7月只确认一个月即1万的租金。因为我看课件上中间写了:可对上述已确认的收入,“可”不就是代表这个可以那个也可以的意思吗?为什么老师课上只写确认1万,我觉得这里有问题,麻烦老师帮忙看看。
老师好 我想问 如果预收款的对象是生产期限超12个月的大型设备,那企业所得税上确认收入是按发货还是按生产进度?
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
对的,那下个月抵扣了又怎么做账呢?
进项税额大于销项税额,借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
用不到这两个科目吗?
我结转的时候没用到过这些科目
哦哦,那下个月抵扣了应该怎么做呢?
你看上面的应交税费未交增值税借方呢,代表留抵税额,和下月应交税费未交增值税贷方比较一下就是应交增值税