同学你好,这部分属于在产品,有核算在产品明细的吧,把这部分放单库存商品(在产品里)

老师好!制造业每天都有完工产品入库,但是,生产工人的工资要到月底才能计提确认生产成本,那么,这个账务怎么处理?
老师你好!企业缴纳社保单位部分由企业每月支付,年底劳动局给全额退款单位部分缴纳的款项,账务处理怎么做
老师你好,按订单生产,我们按订单核算,这算分批法吗?月底有未完工的产品,但是材料已经出库的,月底要怎么结账?
你好,产品做好了没有出货,这部分借记库存商品 贷记生产成本,那完工一半没完成的要怎样处理呢,月末车间一堆未完工我要怎么弄啊
#提问#老师生产企业当月销售发出商品,有未开具发票的,月底账务应该怎么处理?需要做哪些分录?需要把销项税做上吗?当月采购未来发票的怎么处理?具体分录写一下,谢谢!
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
你意思,,借库存商品,库存商品在产品,贷贷生产成本吗
是的同学,不知道你们系统或者能否在产品对应的生产成本月末自动归集
老师我们用的用的用友畅捷通,不知道有没有这个功能,刚开始做生产,之前都是按单次计算走的现在我想按月结,而且我们还有代加工,所以感觉有点复杂,没有思路
嗯嗯,是有的,应该专门有核算的在产品这个项目
好的老师,谢谢啦,我周一去看看
好的,不客气,祝学习愉快