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老师,我是大规模,有几样东西我没有进项票,但是我开了销售票出去了,我怎么做账

2023-11-05 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-05 13:02

同学你好,你想说的是贵司是一般纳税人,然后购买货物没有取得进项税发票是吧? 这种情况做账只能凭票做账,开出去的发票做增值税销项税金和收入,进项没有发票就只能计入成本不能抵扣进项税额。

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快账用户6170 追问 2023-11-05 13:03

老师,我的意思是我进项普票都没有,账上库存也没有。我要做暂估吗?

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齐红老师 解答 2023-11-05 13:12

如果货物已经到货入库了,发票还没有取得,账上是要做成本暂估的。收到发票之后,再冲销暂估,按发票金额入成本,如果是普票就按价税合计入成本,如果是专票,就按不含税价格入成本,按税额计进项税金。

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快账用户6170 追问 2023-11-05 13:22

现在就是没有票,也不知道去哪里弄票。我应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-11-05 13:24

同学你好,如果只是记账问题,就是暂估入账。 如果是没有发票的问题,只能和进货方协商怎么去开票,可以计算一下综合负担是否合适,看看是不是可以和供货方协商税点承担的问题,去协商供货方开票或者去税务局代开。

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快账用户6170 追问 2023-11-05 13:40

老师暂估入账分录怎么写麻烦告诉我下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-05 13:44

借:库存商品 贷:银行存款或者应付账款。

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齐红老师 解答 2023-11-05 13:46

您好同学,不好意思,库存商品换成原材料可能更加严谨。 借: 原材料,贷: 应付账款-暂估应付账款;

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快账用户6170 追问 2023-11-05 13:48

老师,要一样也要结转成本吧

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齐红老师 解答 2023-11-05 13:52

是的,同学,销售的商品要对应结转成本,哪怕这个成本是暂估的。

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快账用户6170 追问 2023-11-05 13:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-05 13:59

不客气,同学,祝你工作顺利。

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同学你好,你想说的是贵司是一般纳税人,然后购买货物没有取得进项税发票是吧? 这种情况做账只能凭票做账,开出去的发票做增值税销项税金和收入,进项没有发票就只能计入成本不能抵扣进项税额。
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