同学,你好 你的截图发一下
老师我在异地预缴的增值税和附加税申报时只填写预缴的增值税,而不填写预缴的附加税可以吗?
异地预交增值税、附加税的分录怎么写?
老师,异地预交增值税。在增值税表4填列,本期实际抵减额填0还是实际抵减的税额
老师,异地预交的附加税用填写在增值税及附加税申报表附列资料5里面的本期已缴税额吗
老师,在异地预交增值税,增值税附表4怎么填写
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
本期实际抵减税额用填吗
一般纳税人首先应填写《增值税纳税申报表附列资料 (四)》第三行第二列本期发生额,如果当期不需要缴税,那么在税局预缴的这部分只需要填写在附表四对应的第2列就可以了,其他不填写;如果当期需要缴税,在《附表四》第2列填写当期全部的预缴税款 (包括本地及异地预缴),第4列填写实际需要扣除的预缴税额 (需要小于等于主表24栏),然后再将可抵减税额带入主表的第28栏“分次预缴税额”