同学你好 有发票才可以扣除 没有发票没法税前扣除

12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,借原材料,其他应付款,生产领用借生产成本贷原材料,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢,之前做账入系统是借材料,贷其他应付款,生产领料然后产成品销售
去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢,之前做账入系统是借材料,贷其他应付款,生产领料然后产成品销售
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,可是扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,不一定是报废原材料的那一批,扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算,真心提问,非诚勿答,谢谢!
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
计入原材料 贷应付账款暂估 这样
没有明白为什么计入暂估,需要调增我直接调增不就好了为甚计入暂估
因为你没有发票呀 需要先暂估入库来做账 然后汇算清缴再调增