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请问老师,如果企业购货存在留抵税额,那后面月份再销售,要交增值税留抵税额怎么做分录?

2023-11-06 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-06 14:58

您好,是留抵税额交税?不是吧

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您好,是留抵税额交税?不是吧
2023-11-06
你好,留抵税额的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-05-11
你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
您好,把进项和销项都转入未交增值税,未交增值税有借方余额
2024-07-07
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