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请问我现在11月留抵税额10万。要是12月留抵10万税额用完还需要交增值税,分录怎么做呢?

2023-12-09 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 16:24

你好!要是12月留抵10万税额用完需要交增值税。

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齐红老师 解答 2023-12-09 16:26

 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。

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你好!要是12月留抵10万税额用完需要交增值税。
2023-12-09
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-01-17
你好,这个具体的是什么业务?需要做进项转出。
2022-02-21
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
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