清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师好,想请教一下,公司固定资产已计提完毕,前几年还按5%来计提残值,其实许多东西象电脑、复印机等等已不见或当废品出售了。那这部分要怎么在账上进行处理呀。并且固定资产计提明细单子上还有此固定资产计提每是0,可不可以不列入到清单上啊。
老师你好!同类固定资产置换差价应该怎样处理呢?公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
你好老师 公司处置了一批固定资产,有一个东西卖出去了价格A 比残值5%要高,还有一部分固定资产报废了,请问会计分录怎么做
3月a公司的固定资产卖给同一集团的b公司,b公司也是作为固定资产。a当时固定资产原价是103960.4,折旧6722.8,所以固定资产清理(净值)97237.6 ,卖给b公司的价格是93362.83(不含税)。请问,是卖亏了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么现在4月份,我要计提折旧了,要做合并报表。折旧这部分怎么处理。
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
老师 您看是这样么,我们一个桌子100块残值,卖了120块,还有200块的椅子报废了,分录如下,应交税率2%
应交税税费是/1.03*0.02这样计算的
谢谢老师 其他都对是么
是的,其他的都是对的