同学,你好 嗯嗯,对的

老师好!小规模物业公司,预收客户半年度物业费,预收了6万,已经开票收款,税率按照现在1%,实际当月发生物业费1万,分录借:银行存款6万 贷:主营业务收入9405.94 贷:应交增值税594.06 贷:预收账款5万,分录这样做对吗?
老师:小规模纳税人,去年开具销售收入发票5万,并暂估成本3.1万,未交付产品,今年双方解除合同,对方退回发票5万,我方做 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(红字), 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 还需要进行以前年度损益调整吗?
老师你好,我们是小规模纳税人增值税这一块是属于免征的,去年12月份确认了1笔无票的销售收入,今年1月开了税票,不知道我一下分录是否正确,请老师指点 分录为: 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本时: 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师你好!小规模公司2022年底开了免税16万发票,因甲方嫌送发票晚拒收退回,我去年做账借应收账款贷主营业务收入,并结转成本。今年1月份红冲16万,又重新开具1%的税率19万,请问怎么做账和申报
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
老师好,我想请教一下,比如有个公司申报两个人员个税总共1万,这个公司上个月开了一张发票,平时是没有什么业务的,那开了票有收入了,可以把这两个人员工资做成本嘛
有一个成本发票,是专票, 借:其他业务成本 贷:银行存款 需要价税分离吗
公司是高企,申报第4季度的所得税,研发加计扣除只能加计第1-3季度金额,第4季度的研发不能加计对吗
请问老师,股东是有限公司分红账目分录怎么做啊?
老师,制造业从原材料到结转成本的完整分录是怎么样的。
老师,公司2026年利润表年度营业收入比增值税申报表“计税销售额”多1分钱,期末留底税额多2分钱,请问怎么平账?
老师,10-12月租金,1月才付,先计提:借:管理费用 贷:其他应付款是吧,
老师,公司注销时,库存几十万,实际没百东西怎么办
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,1.注册资本是不是注册时认缴的资本,实收资本是不是实际收到股东打到公司账户的钱;2.注册资本和实收资产不一致怎么办?有没有要求什么时候要到补到位?之前好像听过不补到位会有风险
请问如果一家公司报的工资薪金一年差不多6万,另外一家公司有一个月也报了5000多,并且预交了50税款,那汇算清缴的时候会退吗
谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢