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老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了

2022-03-17 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 09:00

借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户9890 追问 2022-03-17 09:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:02

不用客气,工作愉快。

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借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项。
2022-03-17
同学您好,待认证进项税额是用于已经入账,但是没有抵扣的,以前没有抵扣,现在抵扣了就是这样做的
2020-12-23
您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
2023-11-07
认证之后直接借成本/费用贷应交税费-进项税转出
2020-07-06
你好,你现在借应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税,待认证进项税。
2023-04-17
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职称:注册会计师,税务师

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