你好,这个是可以的,可以这样补

请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
我们是国企,财务审批和核销流程很长,每个月都有几十万的未达账项,要编银行余额调节表,例如这个月付出去70万的成本,但因为核销流程比较长,银行付出了钱去,但原始凭证要下个月才到我手上,我才做账,那么我的现金流量表的净增加额是根据资产负债表上的货币资金期末减期初来填写,还是根据银行对账单上的期末减期初来填写。
您好,查账发现上个月填写金额少了几块钱,要在本月补回来,填写凭证的时候要复印上个月的凭证吗?摘完是写补几月几号的凭证,这样可以吗?
老师你好,上个月老板从公司转了5000到私账去采购,发票已经收到。但是我给银行对公账户填写时,摘要记错了,记录成老板工资发了5000。这种情况下记凭证的时候可以和银行摘要不一致吗?如果不能该怎么做呢。
请问在上个月会计分录写错了,但是我不想红冲,我可以直接摘要写订正几年几月几日凭证,然后把我需要的调到正确科目的金额调出来可以吗?相当于红冲一半金额这样子
老师,要复印上个月凭证吗?
最好是复印一下,建议这个
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心